Kastner & Callwey Medien GmbHLiquidiert

85661 Forstinning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 172152
Vorher
RM 2806 Vermögensverwaltungs GmbH
Eingetragen
8.2.2008
Branche
Verlegen von ZeitschriftenDruck- und MedienvorstufeVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Erstellung und Vertrieb von Mediendienstleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Schretzmaier
seit 31.3.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

18.750 €
50.00%
18.750 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kastner & Callwey Medien GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2015 bis zum 31.03.2016

Bilanz für Offenlegungszwecke

AKTIVA

31.03.2016
EUR
31.03.2015
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 909,00 2.213,00
II. Sachanlagen 4.902.028,33 5.365.710,33
Summe Anlagevermögen 4.902.937,33 5.367.923,33
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 251.623,17 283.097,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 371.908,81 528.462,24
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 142.006,34 173.007,85
Summe Umlaufvermögen 765.538,32 984.567,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.431,59 52.922,96
D. Bilanzsumme 5.710.907,24 6.405.414,11

PASSIVA

31.03.2016
EUR
31.03.2015
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 37.500,00 37.500,00
II. Kapitalrücklage 487.500,00 487.500,00
III. Gewinnrücklagen 16.594,34 3.879,30
IV. Bilanzgewinn 91.538,07 40.677,91
Summe Eigenkapital 633.132,41 569.557,21
B. Rückstellungen 152.021,03 175.869,06
C. Verbindlichkeiten 4.925.753,80 5.659.987,84
D. Bilanzsumme 5.710.907,24 6.405.414,11

Anhang für Offenlegungszwecke

zum Jahresabschluss der

Kastner & Callwey Medien GmbH

für das Geschäftsjahr 2015/2016

A. Allgemeines

Die Gesellschaft erfüllte unverändert zum Vorjahr die Größenmerkmale für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss 2015/2016 der Kastner & Callwey Medien GmbH, München, wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 242 bis 289) aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden einzelne Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung teilweise im Anhang aufgeführt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bilanzierung und Bewertung wird von der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen unter Anwendung der degressiven und linearen Methode vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig.

Für die Geschäftsjahre bis einschließlich 2013/2104 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von über EUR 150,00 und bis zu EUR 1.000,00 in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre linear abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2014/2015 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von bis zu EUR 410,00 im Jahr des Zugangs sofort als Betriebsausgabe erfasst.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (ohne Einbeziehung von allgemeinen Verwaltungskosten) bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lager-dauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt. Forderungen in Fremdwährung bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen; die Auflösung erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB unter Verwendung der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

C. Bilanzerläuterungen

In den Verbindlichkeiten sind solche mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 1.519.460,25 (im Vorjahr: EUR 1.585.949,58) und mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von EUR 770.334,37 (im Vorjar: EUR 1.427.856,42) enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind durch Grundschulden sowie durch Forderungsabtretungen in Höhe von insgesamt EUR 1.215.484,83 gesichert.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt EUR 40.677,91 (im Vorjahr: EUR 25.160,69).

D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Bernhard Schretzmaier, Gesamtgeschäftsführer.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Darlehensgewährung in Höhe von EUR 100.000,00 sind im Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

München, den 20. Juni 2016

Bernhard Schretzmaier

Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30. Juni 2016 festgestellt.

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