Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 72902
Eingetragen
28.2.1984
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, deren Bebauung und anschließende Weiterveräußerung sowie der An- und Verkauf von Grundbesitz; Ausführung von Bauarbeiten als Generalbauunternehmer; Fliesenhandel sowie Verlegen von Fliesen

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Georg Stenger
30.00%
E******* S******
20.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Georg Stenger
Banater Weg 1, 8011 Siegertsbrunn
30000
30.00%
E******* S******
20000
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Georg Stenger GmbH

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 12.157,00 14.933,00
I. Sachanlagen 12.157,00 14.933,00
C. Umlaufvermögen 30.701,40 75.014,95
I. Vorräte 21.521,00 69.867,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.180,40 5.147,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten 328,96 5.803,83
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 425.758,75 373.839,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 468.946,11 482.373,86

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 25.564,59
II. Verlustvortrag 399.404,37 394.370,01
III. Jahresfehlbetrag 39.136,67 5.034,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 425.758,75 373.839,78
B. Rückstellungen 2.946,91 0,00
C. Verbindlichkeiten 465.999,20 482.373,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 38.682,03 482.373,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 468.946,11 482.373,86

Anhang

Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Im Berichtsjahr wurde ein Verlust erzielt. Es fallen deshalb keine Ertragsteuern an.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Werte in der Handelsbilanz entsprechen den Steuerbilanzwerten.

Wegen Überschuldung liegt eine Rangrücktrittserklärung vor.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.564,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital 25.564,59 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.782,30 Euro
Eingefordertes Kapital 12.782,29 Euro

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0,00 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 20.075,31 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten: Verrechnungskonto Georg Stenger 427.317,17 Euro

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Georg Stenger

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 427.317,17 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 273.585,44 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2013 festgestellt.

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