fresh
entertainment GmbH
Schwarzheide
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.000,00 |
| B.
Anlagevermögen |
33.351,00 |
14.727,50 |
| I.
Sachanlagen |
33.351,00 |
14.727,50 |
| C.
Umlaufvermögen |
159.016,30 |
79.022,13 |
| I.
Vorräte |
15.569,82 |
19.176,52 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
104.757,63 |
44.789,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
31.083,66 |
31.174,50 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
38.688,85 |
15.055,87 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.624,92 |
607,02 |
| E.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
32.657,58 |
23.613,74 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
227.649,80 |
129.970,39 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.000,00 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
13.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
48.613,74 |
60.341,87 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.956,16 |
11.728,13 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
32.657,58 |
23.613,74 |
| B.
Rückstellungen |
6.773,48 |
7.761,34 |
| C.
Verbindlichkeiten |
219.876,32 |
122.209,05 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
213.560,47 |
122.209,05 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.000,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
227.649,80 |
129.970,39 |
Anhang
fresh entertainment GmbH, Schwarzheide
Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2010
I. Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach
den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB)
in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
erstellt.
Es gelten die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften.
Es wurde keine BilMoG-Eröffnungsbilanz erstellt.
Die Vorjahreszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes
des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
bewertet, vermindert um planmäßige
Abschreibungen.
Die
Kassen-, Bank- und Inventurbestände sind durch
Inventurlisten bzw. Kontoauszüge nachgewiesen.
Die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstigen Vermögensgegenstände sind mit
ihrem Nennwert angesetzt.
Die
Rückstellungen beinhalten alle, nach
vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren
Risiken und ungewisse Verpflichtungen.
Die
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR
31.083,66.
Die sonstigen Vermögensgegenstände
enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
EUR 13.375,00.
IV. Sonstige Angaben
Keine
Geschäftsführung
Alexandra Vorbrodt
Geschäftsführung
Alexandra Vorbrodt
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 13.375,00 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 12.937,50 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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