Autohaus Stendal GmbHLiquidiert

39576 Stendal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 698
Eingetragen
26.8.1992
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tSonstige Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Betrieb eines Autohauses, insbesondere der Handel mit, sowie die Reparatur und das Lackieren von Kraftfahrzeugen sämtlicher Art sowie die Erbringung sonstiger Pflegeleistungen für Kraftfahrzeuge.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hauptstr. 12, 39579 Dahlen
170.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Stendal GmbH

Stendal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 524.621,00 569.995,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 491,00 2.106,00
II. Sachanlagen 514.130,00 557.889,00
III. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 1.309.660,04 1.375.711,58
I. Vorräte 892.373,89 1.032.378,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 302.244,46 328.525,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.310,77 1.461,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.041,69 14.807,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.403,26 19.187,56
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 169.382,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.856.684,30 2.134.276,21

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 193.369,39 0,00
I. gezeichnetes Kapital 166.169,86 166.169,86
II. Gewinnrücklagen 27.199,53 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 -335.551,93
davon Verlustvortrag 335.551,93 79.854,92
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 169.382,07
B. Rückstellungen 59.700,00 63.900,00
C. Verbindlichkeiten 1.603.614,91 2.070.376,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.499.465,25 1.928.687,02
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.856.684,30 2.134.276,21

Anhang

 
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen gemindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Im Geschäftsjahr zugegangene Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 sind in einen Sammelposten eingestellt und werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte (Fahrzeuge und Ersatzteile) wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet. Für das Forderungsrisiko aus Lieferungen und Leistungen wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen, mit Ausnahme des Körperschaftsteuerguthabens gem. § 37 KStG, welches mit dem Barwert bei einem Zinsatz von 5,5 % ausgewiesen wird.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und die Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus der Körperschaftsteuererhöhung nach § 38 Abs. 5 KStG wurden zum Barwert mit einem Zinssatz von 5,5 % erfasst.



Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Betrag von
Euro 976.585,12 gegenüber der Bank des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, der GMAC Bank und der Deutsche Leasing Finance GmbH aus der Finanzierung von Fahrzeugen. Die Verbindlichkeiten (Euro 1.351.268,01) sind durch branchentypische Eigentumsvorbehalte und Sicherungsübereignungen besichert.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen Euro 3.834,81 (Euro 7.669,49).

sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat die im Februar 2009 geleistete Einzahlung in die Kapitalrücklage zum Ausgleich von Verlusten verwendet.



sonstige Pflichtangaben

Der Jahresabschluss wird unter Verwendung des Ergebnisses aufgestellt.

Die Gesellschaft hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung und Offenlegung in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft haftet für Verbindlichkeiten, insbesondere für Grundstücke und Gebäude, als Gesamtschuldner. Diese Verbindlichkeiten valutieren zum 31. Dezember 2009 insgesamt in Höhe von Euro 175.873,29.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:


Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Bernd Güldenpfennig, Kaufmann


Stendal, den 7. Mai 2010

 gez. Bernd Güldenpfennig

______________________________________________________________________

Der vollständige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 wurde am 7. Mai 2010 festgestellt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 75.623,68 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.065,97 EUR.

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