Dold Massivhaus GmbHLiquidiert

89231 Neu-Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 14848
Vorher
Dold Hausvertriebs-GmbH
Eingetragen
2.2.2009
Branche
Architekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Planung von Architektenhäusern in Massivbauweise sowie die Erstellung von Massivhäusern im Ein- und Mehrfamilienbereich, schlüsselfertig oder einzugsfertig und Betrieb einer Spedition.

Historie

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Management

NameRolle
Kai Sebastian Dold
seit 13.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gablonzer Straße 11, 76185 Karlsruhe
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dold Hausvertriebs-GmbH

Neu-Ulm

(vormals: Ravensburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 945,00 400,00
I. Sachanlagen 945,00 400,00
B. Umlaufvermögen 2.294,40 8.929,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59,00 1.597,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.235,40 7.332,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten   360,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.239,40 9.689,75

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 32.445,46 29.841,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.841,65  
III. Jahresüberschuss 2.603,81 4.841,65
B. Rückstellungen 10.039,68 7.471,55
C. Verbindlichkeiten -39.245,74 -27.623,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.239,40 9.689,75

Anhang

1.1       Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Dold Hausvertriebs-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

1.2       Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

1.3       Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 

1.4       Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 2.603,81. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von EUR 4.841,65 ergibt sich ein Betrag von EUR 7.445,46 der zu verwenden ist. In die Rücklagen werden EUR 0,00 eigestellt. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden EUR 7.445,46 vorgetragen.
 

1.5       Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:           Wolfgang Dold
Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Gesellschaftern oder Organmitgliedern Forderungen aus Vorschüssen/Krediten:


 

Summe

Davon im Geschäftsjahr zurückgezahlt

Durchschnittlicher Zinssatz

 

EUR

EUR

%

Geschäftsführer

57.279,76

37.318,84

3,12

Anlagespiegel

31.12.2010
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2010
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   945,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.310,07   500,00
Summe, Zugänge (brutto)   810,07  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   1.310,07  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 365,07   100,00
Zugänge (brutto)   265,07  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   365,07  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   945,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.310,07   500,00
Zugänge (brutto)   810,07  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   1.310,07  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 365,07   100,00
Zugänge (brutto)   265,07  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   365,07  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   945,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.310,07   500,00
Zugänge (brutto)   810,07  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   1.310,07  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 365,07   100,00
Zugänge (brutto)   265,07  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   365,07  

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