Touristik-Service-Center GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 24, 01309 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 13265
Eingetragen
28.12.2004
Branche
ReiseveranstalterReisebürosErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Sommer- und Winterreisen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Juliane Körner
seit 29.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Juliane Kömer
50.00%
Heidrun Zschoche
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Juliane Zschoche
Dresden
25000
50.00%
Heidi run Zschoche
Dresden
25000
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Touristik-Service-Center GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.741,47 2.764,47
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 2.739,47 2.762,47
B. Umlaufvermögen 85.070,89 82.025,31
I. Vorräte 1.277,92 564,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.864,74 57.575,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.928,23 23.885,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.178,17 3.727,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 91.990,53 88.517,71

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 54.975,35 44.007,43
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 18.442,84 16.669,43
III. Jahresüberschuss 10.967,92 1.773,41
B. Rückstellungen 10.833,00 5.935,00
C. Verbindlichkeiten 26.182,18 38.575,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 91.990,53 88.517,71

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, auf Ausweis unwesentlicher Abweichungen wird verzichtet. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist konservativ bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt 858,76 Euro.

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 50.000,00 DM, eine gesellschaftsvertragliche Umstellung auf Euro erfolgte bisher noch nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 5.476,00 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen insgesamt 26.182,18 Euro.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten: Frau Dipl.-Betriebswirtin Juliane Körner.

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung wurde entsprechend der Regelungen des § 288 Absatz 1 HGB verzichtet. Die Forderungen gegen Geschäftsführer betragen insgesamt 858,76 Euro.

Hierbei handelt es sich um ein mit 6% p.a. verzinstes Kontokorrentdarlehen (Verrechnungskonto).

Der Saldo aus Auszahlungen, Rückführungen und Zinsen führte im Geschäftsjahr zu einer Erhöhung der Forderung um 41,97 Euro.

Von den Forderungen gegen Geschäftsführer sind insgesamt 858,76 Euro gleichzeitig Forderungen gegen Gesellschafter.

 

die Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2012 festgestellt.

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