Tecta Hausmanagement GmbHLiquidiert

67547 Worms, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 41588
Eingetragen
10.3.1993
Branche
Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteAllgemeine Gebäudereinigung
Gegenstand
Hausverwaltung, Hausmeisterservice.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Christine Hartwein
Kuckucksweg 22, 67487 St. Martin
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Tecta Hausmanagement GmbH

Worms

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 192,00 628,00
I. Sachanlagen 192,00 628,00
B. Umlaufvermögen 2.354,97 28.642,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.354,97 24.982,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 3.659,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.546,97 29.270,11

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.546,97 5.706,33
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 19.858,26 16.963,51
III. Jahresfehlbetrag 3.159,36 2.894,75
B. Verbindlichkeiten 0,00 23.563,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.546,97 29.270,11

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.


Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.



II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.



Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.


Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn Sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:


Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.


Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.


Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.


Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.


Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.


Geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.



Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.



Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Soweit Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehe, werden diese mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.


Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.



Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag abgesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben der Grundlagen für die Fremdwährungsumrechnung in EURO entfallen, da keine Fremdwährungsgeschäfte bestehen.




III. Angaben zur Bilanz



Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 20.929,67).


IV. Sonstige Pflichtangaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei


Dipl.-Kfm. Richard Kunze




Worms, den 27. April 2012




............................................

Geschäftsführer


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.6.2012.

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