Stammdaten

Register
Amtsgericht Friedberg HRB 6891
Eingetragen
20.10.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Handel mit Hard- und Software, insbesondere in Gebäudeleittechniksystemen sowie die Planung, Baubetreuung, Bauüberwachung, Inbetriebnahme und baubegleitende Schulung für Gebäudeleittechniksysteme, soweit dies keiner behördlichen Genehmigung bedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Ploch
seit 20.10.2009
Geschäftsführer
Dirk Schwarzbach
seit 20.10.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dirk Schwarzbach
Königskirche 943, 35510 Butzbach
12.500 €
50.00%
Michael Ploch
Wilhelmstraße 4, 35452 Haudelheim
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

LCNserv GmbH

Butzbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 41.959,00 40.570,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 36.889,00 37.138,00
II. Sachanlagen 5.070,00 3.432,00
B. Umlaufvermögen 42.143,82 55.315,98
I. Vorräte 10.607,00 5.415,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.643,60 48.189,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 893,22 1.711,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.266,75 1.362,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 86.369,57 97.248,78

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 20.608,91 32.381,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 4.391,09 -7.381,94
B. Rückstellungen 10.888,00 21.163,00
C. Verbindlichkeiten 54.872,66 43.703,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 86.369,57 97.248,78

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

 
LCNserv GmbH, Butzbach

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Formvorschriften des HGB vorgenommen. Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 bis 278 HGB. Die einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes  wurden beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind überwiegend im Anhang zu finden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Zugänge zum Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.
Die Anschaffungskosten umfassen den Anschaffungspreis und die direkt zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten. Die Abgänge wurden mit Restbuchwerten im Zeitpunkt des Ausscheidens (Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen) ausgebucht.

Die Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben. Selbständig nutzungsfähige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 410 wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagespiegel als Zugang erfasst.

Die Finanzanlagen wurden mit dem Rückkaufswert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu stichtagsnahen Einstandspreisen oder den niedrigeren Anschaffungskosten bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte ausgehend vom Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch ein Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt; alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in den Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren und gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Forderungen gegen Gesellschafter

Am Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 645,01 Euro. Diese wurden in 2010 mit 6 % verzinst. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsleitung und Vertretung erfolgte im Geschäftsjahr 2010 durchdie Geschäftsführer Herrn DirkSchwarzbach und Herrn Michael Ploch.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Butzbach, den 18.07.2011

Dirk Schwarzbach
 
Michael Ploch

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.07.2011 festgestellt.

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