Stammdaten

Register
Amtsgericht Deggendorf HRB 1773
Vorher
IPAC Glas GmbH
Eingetragen
7.10.1996
Branche
Großhandel mit FlachglasHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Fassadenplatten aus Glas, sowie Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an Personengesellschaften, deren Zweck der An- und Verkauf sowie die Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist, sowie der An- und Verkauf und die Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Errichtung von Bauwerken im eigenen Namen für eigene Rechnung.

Historie

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Management

NameRolle
Gregor Ranner
seit 29.1.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Gregor Rauner
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Gregor Rauner
Bayerwaldstr., 94486 Osterhofen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IPAC Glas GmbH

Osterhofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 99.294,00 68.408,00
I. Sachanlagen 99.294,00 68.408,00
B. Umlaufvermögen 203.362,18 262.880,07
I. Vorräte 3.250,00 4.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.783,40 77.454,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.449,00 5.190,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 147.328,78 180.925,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 302.656,18 331.288,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 293.436,59 311.461,52
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 284.803,93 266.984,15
III. Jahresfehlbetrag 16.931,93 -18.912,78
B. Rückstellungen 6.326,24 6.883,50
C. Verbindlichkeiten 2.893,35 12.943,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 302.656,18 331.288,07

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150 € (410 €) wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert größer 150 € bis 1.000 € wurden - entsprechend den steuerlichen Vorschriften - im Jahr des Zugangs aktiviert und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.264,59 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.893,35 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0,00 Euro

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 26.485,87 Euro
Verbindlichkeiten 0,00 Euro

Sonstiges

Außergewöhnliche Sachverhalte, über die zu berichten wäre, sind auch nach dem Abschlusstichtag nicht eingetreten.

E. Sonstige Angaben

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 04.05.2012 festgestellt.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Ranner Gregor

Osterhofen, 25. Oktober 2012

Ranner Gregor

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.10.2012.

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