prio Event Management GmbH

Bismarckstraße 17B, 12169 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 125891
Eingetragen
6.4.2010
Branche
Messe-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtKonzertveranstalter
Gegenstand
Die Konzeption, Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen im Kundenauftrag.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thorsten Jakobs
seit 24.6.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Marbet Marion & Bettina Würth GmbH & Co. KG
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

prio Event Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 16.647,00 17.211,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 16.127,00 16.690,00
III. Finanzanlagen 520,00 520,00
B. Umlaufvermögen 1.518.266,00 630.398,64
I. Vorräte 147.701,04 54.192,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.207.121,03 238.033,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 163.443,93 338.172,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.326,49 26.139,46
Summe Aktiva 1.552.239,49 673.749,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 237.124,28 318.502,48
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss 212.124,28 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 293.502,48
B. Rückstellungen 245.250,52 163.445,74
C. Verbindlichkeiten 1.069.864,69 191.800,88
Summe Passiva 1.552.239,49 673.749,10

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Firma prio Event Management GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Grundlagen des vorliegenden Jahresabschlusses sind die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 242ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie der entsprechenden Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Neben- oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, bewertet.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung wurde der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend vorgenommen.

Die im Wirtschaftsjahr zugegangenen Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen EUR 250,- und EUR 800,- sind voll abgeschrieben worden. Aus Vereinfachungsgründen wurde bei Vollabschreibung der Abgang unterstellt.

Das Finanzanlagevermögen betrifft eine Beteiligung an einem Unternehmen und wurde zu Anschaffungskosten aktiviert.

Das Umlaufvermögen ist unter Beachtung der Vorschrift des § 253 HGB bewertet worden. Die Vorschrift des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.

Bei den Vorräten handelt es sich um in Arbeit befindliche Aufträge. Diese wurden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben Fertigungslöhnen und Abschreibungen auch Gemeinkosten.

Der Kassenbestand und die Bankbestände wurden mit ihrem nominellen Wert bewertet.

Die Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Geschäftsjahren verursacht wurden.

C. Angaben zur Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen Software.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem nominellen Wert, unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken, bewertet. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben, die folgende Geschäftsjahre betreffen.Die Bilanz wurde im Geschäftsjahr unter vorläufiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Posten Bilanzgewinn beinhaltet einen Gewinnvortrag i. H. v. EUR 0,00.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 1.199,88 (Vorjahr TEUR 0).

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag nicht bekannt.

Die Geschäftsführung oblag im abgelaufenen Geschäftsjahr dem Kaufmann Herrn Thorsten Jakobs. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.3.2024.

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