Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 169649
Eingetragen
30.8.2007
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenErrichtung von FertigteilbautenArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Einbau von genormten Baufertigteilen sowie Handel mit genormten Baufertigteilen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Domenico Fulgieri
seit 7.5.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Garching
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fulgieri GmbH

Garching b.München (vormals: Oberding)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 33.974,00 57.873,00
I. Sachanlagen 33.974,00 57.873,00
B. Umlaufvermögen 979.987,20 1.652.393,31
I. Vorräte 0,00 8.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 661.835,63 1.038.416,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.715,50 1.715,50
davon gegen Gesellschafter 136.244,54 18.051,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 318.151,57 605.977,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 11.253,32
Aktiva 1.013.961,20 1.721.519,63

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 443.941,66 898.024,92
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 873.024,92 796.005,91
III. Jahresfehlbetrag 454.083,26 -77.019,01
B. Rückstellungen 82.492,79 162.337,66
C. Verbindlichkeiten 487.526,75 661.157,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 487.526,75 661.157,05
Summe Passiva 1.013.961,20 1.721.519,63

Anhang 2023



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 ist nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes aufgestellt worden.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft, so dass auf die Angabe eines Lageberichtes verzichtet wurde.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen wurden beim Anlagevermögen ausschließlich linear i.S.d. §7Abs.1 EStG mit den Nettowerten vorgenommen. Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr i.S.d. §6Abs.2 EStG voll abgeschrieben.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr i.S.d. §6Abs. 2a EStG in einem Abschreibungspool erfasst und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen bzw. Forderungsausfälle wurden im Berichtszeitraum vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Aufgliederung und Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens ist in dem beigefügten Anlagespiegel dargestellt (vgl. Anlage 7).

Umlaufvermögen
Die fertigen Bauvorhaben / in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurden auf Basis des Leistungsstandes der einzelnen Bauvorhaben zum Bilanzstichtag abzüglich der abgerechneten Abschlagsrechnungen sowie des vertraglich vereinbarten Sicherungseinbehalte und einer Umlage bewertet.

Sämtliche Forderungen, auch soweit sie unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen, sind innerhalb eines Jahres fällig.

Im Berichtsjahr wurden Forderungen i.H.v. € 60.000,00 (im Vj. € 4.249,43) aufwandswirksam als uneinbringlich ausgebucht.

Kasse, Bankguthaben
Die ausgewiesenen Salden sind durch Kassenbücher bzw. Kontoauszug zum Bilanzstichtag belegt.

Aktive Rechnungsabgrenzung
Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich im Wesentlichen um die laufzeitbedingte Abgrenzung von Leasingsonderzahlungen für PKWs sowie anteilige Beiträge für Versicherungen und KFZ-Steuern, die dem Folgegeschäftsjahr zuzurechnen sind.

Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Nachzahlung laut Berufsgenossenschaftsbescheid 2023, Verpflichtungen aus Resturlaubsansprüchen des Personals in 2023, Verpflichtung über pauschale Gewährleistungsansprüche i.H.v. 0,75% der Netto-Umsätze in 2023 sowie die voraussichtlichen externen Jahresabschlusskosten einschließlich Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen für 2023.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres zur Zahlung fällig. Es bestehen keine Besicherungen.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer
Herr Domenico Fulgieri
Herr Tobias Schöpf (abberufen im Februar 2024)

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den handelsrechtlichen Verlust zum 31.12.2023 i.H.v.
€ -454.083,26 (im Vj. Gewinn € 77.019,01) auf neue Rechnungen vorzutragen.

 

Garching, 10.09.2024

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.02.2025 festgestellt.

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