WWL Wawila GmbHLiquidiert

Steindamm 47, 19300 Grabow, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 11782
Vorher
Gehlsdorfer Schiffahrtsgesellschaft mbH
Eingetragen
18.4.1995
Branche
Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und HolzeinschlagGroßhandel mit Roh- und SchnittholzForstwirtschaft
Gegenstand
Erwerb und die Verwaltung von forst- und landwirtschaftlichen Flächen, einschließlich aller damit verbundenen Geschäfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

WWL Wawila GmbH

Rostock

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2011

WWL Wawila GmbH Rostock

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.447.117,20   2.369.447,94
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.253,00   12.768,00
3. Stehendes Holz 1.472.560,87 3.947.931,07 1.472.560,87
II. Finanzanlagen      
1. Anteile an verbundenen Unternehmen   2.519.042,43 2.519.042,43
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren   16.879,42 36.173,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   16.505,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 116.568,04   71.099,81
3. sonstige Vermögensgegenstände 47.329,83 163.897,87 56.722,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   85.816,02 106.447,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.683,76 2.652,65
    6.736.250,57 6.663.420,24

PASSIVA

     
  EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage   6.400.000,00 6.400.000,00
III. Gewinnvortrag   152.953,46 48.313,72
IV. Jahresüberschuss   63.442,07 104.639,74
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 10.335,00   15.451,52
2. sonstige Rückstellungen 3.300,00 13.635,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 568,58   171,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 568,58 (EUR 171,25)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 46.384,03 46.952,61 14.092,05
- davon aus Steuern EUR 42.906,03 (EUR 14.092,05)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 46.384,03 (EUR 14.092,05)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   33.267,43 51.751,96
    6.736.250,57 6.663.420,24

Rostock, den 26. April 2012

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011

der WWL Wawila GmbH

A. Allgemeine Angaben

1 Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß §§ 266 und 275 HGB vorgenommen. Posten, die weder am Bilanzstichtag noch am Bilanzstichtag des Vorjahres einen Betrag ausweisen, wurden nicht aufgeführt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Die Sachanlagen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer bewertet.

2 Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert wurden nicht vorgenommen, da nach den derzeitigen Kenntnissen eine entsprechende Werterholung erwartet wird.

3 Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse erfolgte mit den Anschaffungskosten. Die entsprechenden Wertansätze wurden retrograd unter Beachtung des Niederstwertprinzips ermittelt.

4 Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

5 Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

6 Das eingezahlte bzw. eingeforderte gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

7 Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

8 Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) 2011

Anschaffungs-/Herstellungskosten
Zugänge im Geschäftsjahr
Abgänge im Geschäftsjahr
Endbestand
I. Sachanlagen        
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.369.447,94 77.669,26 0,00 2.447.117,20
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.015,14 22.465,90 0,00 54.481,04
Stehendes Holz 1.472.560,87 0,00 0,00 1.472.560,87
  3.874.023,95 100.135,16 0,00 3.974.159,11
II. Finanzanlagen        
Beteiligungen 2.519.042,43 0,00 0,00 2.519.042,43
  2.519.042,43 0,00 0,00 2.519.042,43
INSGESAMT 6.393.066,38 100.135,16 0,00 6.493.201,54
Abschreibungen
aus Vorjahren
laufendes Geschäftsjahr
Korrektur w. Abgängen
Stand 31.12.2011
I. Sachanlagen        
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.247,14 6.980,90 0,00 26.228,04
Stehendes Holz 0,00 0,00 0,00 0,00
  19.247,14 6.980,90 0,00 26.228,04
II. Finanzanlagen        
Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
INSGESAMT 19.247,14 6.980,90 0,00 26.228,04
Buchwert 31.12.2011
Buchwert Vorjahresende
I. Sachanlagen    
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.447.117,20 2.369.447,94
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.253,00 12.768,00
Stehendes Holz 1.472.560,87 1.472.560,87
  3.947.931,07 3.854.776,81
II. Finanzanlagen    
Beteiligungen 2.519.042,43 2.519.042,43
  2.519.042,43 2.519.042,43
INSGESAMT 6.466.973,50 6.373.819,24

D. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1 Das Anlagengitter ist unter Gliederungspunkt C. dargestellt.

2 Die Gesellschaft hält eine Beteiligung in Höhe von T€ 25 (100 % am gezeichneten Kapital) an der Forst Lieberose Verwaltungs GmbH; im Geschäftsjahr 2011 betrug das ausgewiesene Eigenkapital T€ 30 und das Ergebnis T€ 1. Außerdem hält die Gesellschaft eine Beteiligung in Höhe von T€ 2.494 als Kommanditistin an der Forst Lieberose GmbH & Co. KG; im Geschäftsjahr 2011 betrug das ausgewiesene Eigenkapital T€ 2.272 und das Ergebnis T€ -53.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1 In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden Aufwendungen enthalten (i.Vj. € 679,66).

2 In den sonstigen betrieblichen Erträge sind € 17.002,-- periodenfremden Erträge enthalten.

E. Sonstige Angaben

1 Es bestehen keine Verpflichtungen in Sinne von § 151 HGB.

2 Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

3 Geschäftsführer waren während des Geschäftsjahres Nikolaus H. Schües, Hamburg, Annette Schroeder-Smakman, Grabow und Andreas Landgraf, Rostock. Die Angabe der Gesamtbezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

4 Vorschüsse und Kredite wurden den Geschäftsführern nicht gewährt.

5 Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 63.442,07 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Rostock, den 27. April 2012

Annette Schroeder-Smakman

Nikolaus H. Schües

Andreas Landgraf

Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2012 festgestellt.

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