Stammdaten

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Amtsgericht Düsseldorf HRB 61822
Eingetragen
16.9.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Bereitstellung von technischen Plattformen, Applikationen, Portalen sowie von Beratungs- und Dienstleistungen im Umfeld mobiler Mehrwertdienste und Bezahlmethoden als auch im Online-Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Venga Mobile GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1,274a, 276,288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden bzw. werden teilweise in Anspruch genommen.

Im Einzelnen werden die folgenden Grundsätze und Methoden angewendet:

A. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach §§ 266 ff. HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §§ 275 ff. HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

B. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, werden nicht bilanziert. Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB werden ggf. gesondert angegeben.

C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögengegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es wird vorsichtig bewertet, namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Posten werden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,- und EUR 1.000,-) werden im Erwerbsjahr in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird bzw. werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe (EUR 410) abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Im Berichtsjahr werden beim Anlagevermögen außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von T€ 195,3 vorgenommen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend aus kurzfristigen Darlehen (T€ 640,4; Vorjahr T€ 1.404,1) an verbundene Unternehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben nachfolgende Restlaufzeiten:

Geschäftsjahr

bis 1 Jahr
T€
über 1 Jahr
T€
total
T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13,9 0,0 13,9
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 640,4 0,0 640,4
sonstige Vermögensgegenstände 40,3 0,0 40,3
Summe 694,6 0,0 694,6

Vorjahr

bis 1 Jahr
über 1 Jahr
Total
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24,6 0,0 24,6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.404,1 0,0 1.404,1
sonstige Vermögensgegenstände 0,5 0,0 0,5
Summe 1.429,2 0,0 1.429,2

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 (Vorjahr: EUR 25.000,00) und ist voll eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.078,9 (Vorjahr TEUR 1.969,8).

Die Verbindlichkeiten haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten:

Geschäftsjahr

bis 1 Jahr
T€
1 bis 5 Jahre
T€
über 5 Jahre
T€
total
T€
Leistungen 18,9 0,0 0,0 18,9
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.078,9 0,0 0,0 1.078,9
Sonstige Verbindlichkeiten 3,7 0,0 0,0 3,7
Summe 1.101,5 0,0 0,0 1.101,5

Vorjahr

bis 1 Jahr
T€
1 bis 5 Jahre
T€
über 5 Jahre
T€
Total
T€
Leistungen 17,1 0,0 0,0 17,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.969,8 0,0 0,0 1.969,8
Sonstige Verbindlichkeiten 18,9 0,0 0,0 18,9
Summe 2.005,8 0,0 0,0 2.005,8

III. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Familienname Vorname seit/bis Beruf
Westermann Remco bis 01.11.2012 Kaufmann
Voncken Lodewijk Lucien seit 01.11.2012 Kaufmann

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 5 Mitarbeiter (Vorjahr: 10 Mitarbeiter), inklusive Geschäftsführer, beschäftigt.

IV. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlusstag nicht.

V. Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag Tochterunternehmen der Cliq Digital AG, Düsseldorf. Der Konzernabschluss des Mutterunternehmens wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Düsseldorf, den 16.09.2013

Lodewijk Lucien Voncken, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
- entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 221.666,00 671.784,00
II. Sachanlagen    
- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 12.462,00
  221.666,00 684.246,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.924,80 24.620,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 640.428,04 1.404.146,04
3. sonstige Vermögensgegenstände 40.261,00 519,00
  694.613,84 1.429.285,70
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.492,68 4.068,08
  706.106,52 1.433.353,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.104,00 12.907,54
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 172.094,39 0,00
  1.112.970,91 2.130.507,32
  Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 62.593,20 48.943,10
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss -259.687,59 13.650,10
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 172.094,39 0,00
  0,00 87.593,20
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 8.684,34 19.999,21
2. sonstige Rückstellungen 2.700,00 17.119,53
  11.384,34 37.118,74
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.943,14 17.096,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.078.894,41 1.969.827,35
3. sonstige Verbindlichkeiten 3.749,02 18.871,44
- davon aus Steuern Euro 3.749,02 (Euro 6.674,35)    
  1.101.586,57 2.005.795,38
  1.112.970,91 2.130.507,32

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 73.599,49 980.236,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 208.156,32 187.577,55
3. sonstige betriebliche Erträge 403.650,12 91.299,03
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter -140.298,12 -485.107,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -16.580,49 -89.176,49
  -156.878,61 -574.283,67
5. Abschreibungen    
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -462.790,68 -226.881,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen -290.360,30 -376.356,07
7. Zinsen und ähnliche Erträge 13.666,00 0,00
- davon an verbundene Unternehmen Euro 13.666,00 (Euro 0,00)    
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -48.729,93 -64.556,09
- davon an verbundene Unternehmen Euro 48.387,00 (Euro 64.556,09)    
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -259.687,59 17.035,43
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 -3.385,33
11. Jahresfehlbetrag -259.687,59 13.650,10

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