ojuto consulting gmbh

Hofaue 63, 42103 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 26275
Vorher
renXance lifestyle:design GmbH
Eingetragen
6.2.2015
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen in Fragen der Organisation, Informationstechnologie und Personalentwicklung, die Durchführung hierzu notwendiger Schulungen und Produktverkäufe, sowie die Entwicklung und Vermarktung von IT Lösungen und nachgelagerten Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Florian Senda
seit 18.8.2016
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Florian Senda
50.00%
Karsten-Erhard Dünnemann
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Florian Senda
15.000 €
50.00%
Karsten-Erhard Dünnemann
15.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ojuto consulting gmbh

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.833,00 1.790,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 8.832,00 1.789,00
B. Umlaufvermögen 564.167,79 659.320,41
I. Vorräte 28.130,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.937,38 278.684,95
III. Wertpapiere 48.267,40 45.889,84
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 333.833,01 334.745,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.762,26 1.762,26
Aktiva 574.763,05 662.872,67

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 490.346,94 522.104,32
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnrücklagen 15.000,00 15.000,00
III. Bilanzgewinn 445.346,94 477.104,32
davon Gewinnvortrag 277.105,20 143.931,25
B. Rückstellungen 23.186,00 50.967,49
C. Verbindlichkeiten 61.230,11 89.800,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 61.230,11 89.800,86
Summe Passiva 574.763,05 662.872,67

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG

III. Haftungsverhältnisse

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die ojuto consulting GmbH hat ihren Sitz in Wuppertal und wird beim Amtsgericht Wuppertal HRB 26275 geführt.

2) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3) In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

4) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

5) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

6) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

7) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

8) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

9) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.

10) Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5) Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 1 Satz 3 HGB).

6) Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt.

2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

4) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode mit einem Satz von 7,69% Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert unter 800,00 EUR werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt. Im Geschäftsjahr 2023 wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 5.400,48 EUR (VJ: 2.533,28 EUR) betragen.

7) Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen waren nicht notwendig. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

8) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

9) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

10) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

11) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeitenspiegel

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Betrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten können dem als Anlage zu diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG

1) Die Gesellschaft hatte keine Darlehensforderungen und keine Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Karsten Dünnemann und Herrn Florian Senda geführt.

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2023
EUR
Zugänge Abgänge-
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.843,75 2.842,75
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2.843,75 2.842,75
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.979,82 12.446,48 18.574,12
-4.020,18
Summe Sachanlagen 18.979,82 12.446,48 18.574,12
-4.020,18
Summe Anlagevermögen 21.823,57 12.446,48 21.416,87
-4.020,18
Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
EUR
Buchwert 31.12.2023
EUR
Buchwert 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.400,48 8.832,00 1.789,00
Summe Sachanlagen 5.400,48 8.832,00 1.789,00
Summe Anlagevermögen 5.400,48 8.833,00 1.790,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023

Bezeichnung: Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
davon gesichert
EUR
Art der Sicherheit Summe
EUR
Anleihen 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0 0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.949 0 0 0 1.949
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0 0 0
sonstige Verbindlichkeiten 59.281 0 0 0 59.281
Zusammen: 61.230 0 0 0 61.230

sonstige Berichtsbestandteile

 

Wuppertal, den 17. April 2024

gez.

Karsten Dünnemann

Florian Senda

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.04.2024 festgestellt.

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