AMC Elektronic-Vertriebs GmbHLiquidiert

56218 Mülheim-Kärlich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 12918
Eingetragen
6.5.1992
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Der Vertrieb, der Im- und Export von elektronischen und elektrotechnischen Erzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Alfred Müller
seit 24.2.2006
Geschäftsführer
Bernd Müller
seit 24.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

Alfred Müller
292.103 €
84.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMC Elektronic-Vertriebs GmbH

Mülheim-Kärlich

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AMC ELEKTRONIC-VERTRIEBS GMBH, MÜLHEIM-KÄRLICH

AKTIVA

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 14.059,00 27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 943,00 1
II. Sachanlagen 13.116,00 26
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.034.815,63 1.374
I. Vorräte 331.775,78 518
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 700.952,00 843
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.087,85 13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.799,74 15
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 1.321.912,41 1.248
  2.375.586,78 2.664

PASSIVA

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
TEUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0
I. Gezeichnetes Kapital 450.000,00 450
II. Verlustvortrag -1.698.481,16 -1.262
III. Jahresfehlbetrag -73.431,25 -436
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.321.912,41 1.248
B. RÜCKSTELLUNGEN 136.940,65 214
C. VERBINDLICHKEITEN 2.238.646,13 2.450
  2.375.586,78 2.664

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

AMC ELEKTRONIC-VERTRIEBS GMBH, MÜLHEIM-KÄRLICH

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungswahlrechte

Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch genommen.

Währungsumrechnung (§ 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB)

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs am Transaktionstag erfasst. Am Bilanzstichtag ausgewiesene, auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit Laufzeiten von einem Jahr oder weniger werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte

Die Handelswaren wurden zu Anschaffungspreisen einschließlich Nebenkosten abzüglich Preisnachlässen bewertet, die unter Beachtung des Niederstwertprinzips nicht über den Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag lagen. In den Vorräten sind Bestände älterer Artikel enthalten, auf die Wertabschläge vorgenommen wurden.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internen Zinsverlust wird durch eine Pauschalwertberichtigung des um die einzelwertberichtigten Forderungen bereinigten Nettoforderungsbestandes, zweifelhaften Forderungen wird durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind (z.B.) in den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von EUR 25.013,01 bitte zuordnen 0,001 Vorzeichen belassen 0,001 ohne Vorjahr enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: EUR 1.792.835,95).

Der Ausweis beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. EUR 1.121.224,82 (Vorjahr: EUR 837.450,65).

II. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer: Herr Alfred Müller, Kaufmann,

Herr Bernd Müller, Kaufmann.

 

Mülheim-Kärlich, im März 2011

gez. die Geschäftsführung

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 18. November 2011.

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