Agostino Ferrari Germany GmbH

Im Meisenfeld 5, 32602 Vlotho, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 3521
Eingetragen
19.3.2003
Branche
Herstellung von BüromöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Der Handel mit und die Produktion und Montage von Möbelteilen und Beschlagsystemen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Agostino Ferrari Germany GmbH

VIotho

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 9.915,50 35.505,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 456,00
II. Sachanlagen 9.915,00 35.049,50
B. Umlaufvermögen 489.908,69 417.630,46
I. Vorräte 350.142,98 278.843,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.572,91 136.742,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 124,87 243,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 192,80 2.044,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.775,53 6.986,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 504.599,72 460.122,44

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 253.423,84 256.690,30
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Gewinnvortrag 128.867,33 81.002,43
III. Jahresfehlbetrag 3.266,46 -47.864,90
B. Rückstellungen 14.613,00 18.960,62
C. Verbindlichkeiten 236.562,88 184.471,52
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 236.562,88 171.928,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 504.599,72 460.122,44

Anhang


für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs.1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 Jahre), bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen 3 und 14 Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten wurden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Anlagegegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter) bis zu einem Wert in Höhe von 150,00 EUR wurden in analoger Anwendung der steuerlichen Vorschriften (§ 6 Abs. 2 EStG) in voller Höhe als Aufwand abgesetzt, da diese Handhabung einer zutreffenden Darstellung des Anlagevermögens in der Handelsbilanz nicht entgegensteht.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Anlagegegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter) mit einem Wert über 150,00 EUR jedoch nicht über 410,00 EUR werden jeweils im Geschäftsjahr der Anschaffung in analoger Anwendung der steuerlichen Vorschriften voll abgeschrieben. Diese Handhabung steht einer zutreffenden Bewertung des Anlagevermögens nicht entgegen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Posten mit verminderter Marktgängigkeit wurden auf den niedrigeren Wert abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dabei wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Forderungen teilweise über eine Warenkreditversicherung abgesichert sind. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung dieses Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahr 2015 ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt. Dort werden auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres vermerkt.

PASSIVA

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt .

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern i.H.v. 10 TEUR.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die Geschäftsführerin Frau Valentina Gabriela Ferrari, Lecco / Italien, hauptberufliche Geschäftsführerin.

Vlotho, 21. März 2016
gez. Valentina Gabriela Ferrari

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2016 festgestellt.

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