Bau-Nord-GmbHLiquidiert

13125 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 708
Eingetragen
22.8.1990
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBauträger für andere Gebäude und BauwerkeBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Bauinstandsetzung und Sanierung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie die komplette Durchführung von Bauleistungen einschließlich der Projektierung. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung des vorgenannten Gegenstandes des Unternehmens dienen.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Sens
seit 1.11.2007
Liquidator
Martyn Charles Palmer
seit 1.11.2007
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bau-Nord-GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

142.420,19

142.110,17

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13.063,97

29.810,01

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

15.669.173,74

18.502.996,50

Summe Aktiva

15.824.657,90

18.674.916,68



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

255.645,94

255.645,94

II. Kapitalrücklage

4.089.373,15

4.089.373,15

III. Gewinnrücklagen

722.172,34

722.172,34

IV. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt

-5.067.191,43

-5.067.191,43

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

43.079,62

43.478,82

C. Verbindlichkeiten

15.781.578,28

18.631.437,86

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

15.824.657,90

18.674.916,68

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und unter Anwendung der Regelungen des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich nach § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapital­gesell­schaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 276 und 288 Abs. 1 HGB wird teilweise Gebrauch gemacht. Die Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB werden nur bei der Offenlegung in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz folgt den Vorschriften des § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB zur Anwen­dung.

Die Gesellschafter haben in der Gesellschafterversammlung vom 27. September 2007 die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 30. September 2007 beschlossen.

Als Liquidator der Gesellschaft ist Herr Bernd Sens, Berlin, bestellt.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist auf Grund der Liquidation nicht von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft ausgegan­gen worden. Es wurden Liquidationswerte angesetzt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft sind einzeln unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet worden. Alle bei Aufstellung der Bilanz vorhersehbaren Risiken und Verluste wurden berücksichtigt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist mit dem im Handelsregister eingetragenen Nenn­wert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten im Wesentlichen einen Erstat­tungsanspruch gegen den Gesellschafter aufgrund des Verstoßes gegen § 30 GmbHG a.F. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen gehören entsprechend ihrer Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz sämtlich zu den sonstigen Vermögensgegenständen und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 0,9) beinhalten ausschließlich Steuererstat­tungs­ansprüche und haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Guthaben bei Kreditinstituten besteht bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bei der ein Giro­konto (TEUR 13) geführt wird.

Gezeichnetes Kapital

Zum Bilanzstichtag wurden die Stammeinlagen in Höhe von TEUR 256 (im Handelsregister eingetragen TDM 500) von der Carillion Bau (Leipzig) GmbH, Leipzig, gehalten.

Kapitalrücklage

Auf Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 3.859 sind im Geschäftsjahr 1995 Forderungs­verzichte ausgesprochen worden.

Gewinnrücklagen

Unter den Gewinnrücklagen sind Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG in Höhe von TEUR 712 sowie gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG in Höhe von TEUR 10 ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen für Liquidationskosten (TEUR 38) sowie für Jahresab­schluss- und Steuererklärungskosten (TEUR 4,8).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Wakeremote
Ltd., Wolverhampton

14.264

Carillion
Bau (Leipzig) GmbH, Leipzig

1.515

15.779

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen gehören entsprechend ihrer Mit­zugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz sämtlich zu den sonstigen Verbindlichkeiten und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie sind nicht besichert.

4 Sonstige Angaben

Zur Vermeidung der Insolvenzantragspflicht durch Überschuldung während der Abwicklungs­phase hat die Wakeremote Ltd., Wolverhampton, Großbritannien, eine
Rangrücktrittserklärung in Höhe von insgesamt TDM 42.800 (TEUR 21.883) und die Carillion plc, Wolverhampton, Großbritannien, am 6. September 2005 eine Patronatserklärung abgegeben.

Firma und Sitz der den Konzernabschluss aufstellenden Gesellschaft, in welchen die Bau-Nord-GmbH einbezogen wird, ist die Carillion plc in Wolverhampton, Großbritannien. Unternehmen, die zum Konzernkreis der Carillion plc gehören, sind im Verhältnis zur Gesellschaft verbundene Unternehmen gemäß § 271 Abs. 2 HGB.

Der Konzernabschluss für den größten Kreis wird im Gesellschaftsregister (Companies House) in Cardiff, Großbritannien veröffentlicht.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Liquidator

Herr Bernd Sens, Ingenieur-Ökonom der Bauindustrie, Berlin

Leipzig, den 24. Januar 2012

Bau-Nord-GmbH i. L., Leipzig

Bernd Sens

Liquidator

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.06.2012

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