ConPAIR Portfolio-Management GmbHLiquidiert

45130 Essen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 16565
Eingetragen
26.7.2002
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzFondsmanagement
Gegenstand
Die Verwaltung und das Management von Private Equity Fonds, die Beratung von Portfoliounternehmen und Drittunternehmen in Bezug auf Controlling, Reporting, Corporate Governance und Finanzstruktur. Ausgenommen sind Tätigkeiten im Sinne des § 32 KWG und des § 34 c GewO.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Ginette Oebel
seit 26.1.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ConPAIR Portfolio-Management GmbH

Essen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

  EUR EUR 31.12.2005
TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Software   3,00 0
II. Sachanlagevermögen      
Betriebs- und Geschäftsausstattung   15.366,83 17
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00   0
2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00   0
    0,00 0
II. Guthaben bei Kreditinstuten   134.037,62 96
    149.407,45 113

PASSIVA

     
  EUR EUR 31.12.2005
TEUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Stammkapital 100.000,00   100
II. Verlustvortrag -90.018,40   -135
III. Jahresüberschuss 93.650,54   45
    103.632,14 10
B.RÜCKSTELLUNGEN      
1.Steuerrückstellungen 3.054,48   0
2.Sonstige Rückstellungen 7.450,00   6
    10.504,48 6
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00   2
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 12.870,83   87
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 22.400,00   0
4. Sonstige Verbindlichlichkeiten 0,00   8
davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 6)      
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. TEUR 2)      
    35.270,83 97
    149.407,45 113

Anhang zum 31. Dezember 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Gliederungsvorschriften

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Gliederungsvorschriften der §§ 265 ff. HGB für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von der Erleichterung des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen (2 bzw. 4 Jahre) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen (2 - 20 Jahre) linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Entwicklung des Anlagevermögens 2006

  Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen
  1.1.2006
EUR
31.12.2006
EUR
1.1.2006
EUR
Zugänge
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Software 101.650,00 101.650,00 101.647,00 0,00
II. Sachanlagen        
Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.938,18 22.938,18 5.813,35 1.758,00
  124.588,18 124.588,18 107.460,35 1.758,00
  Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
  31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Software 101.647,00 3,00 0
II. Sachanlagen      
Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.571,35 15.366,83 17
  109.218,35 15.369,83 17

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind unbesichert.

Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

den Geschäftsführer

Herr Christian Bartling, Kaufmann, Meerbusch (bis 31. Dezember 2006) und ab 1. Januar 2007 durch die Geschäftsführerin

Frau Ginette Oebel, Kauffrau, Neuss (ab 1. Januar 2007)

geführt.

Da die Bezüge der Geschäftsführer anhand einer Angabe der Bezüge im Sinne des § 285 Nr. 9a HGB festzustellen wären, wird auf eine entsprechende Angabe gemäß der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft wird in den befreienden Konzernabschluss der ConPAIR AG, Essen, einbezogen. Dieser ist am Sitz der ConPAIR AG, Essen, beim Amtsgericht unter der Nummer HRB 14155 erhältlich.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 93.650,54 mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 90.018,40 zu verrechnen und den Rest in Höhe von EUR 3.632,14 auszuschütten.

 

Essen, den 28. März 2007

Oebel

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