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Starnberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
9.364,00 |
17.968,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
9.363,00 |
17.967,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
59.754,00 |
58.026,80 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
42.909,10 |
31.717,86 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
16.844,90 |
26.308,94 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.180,33 |
15.783,95 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
76.298,33 |
91.778,75 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
27.791,09 |
54.166,72 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
29.166,72 |
19.222,27 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
26.375,63 |
-9.944,45 |
| B.
Rückstellungen |
8.051,29 |
4.081,73 |
| C.
Verbindlichkeiten |
40.455,95 |
33.530,30 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
40.455,95 |
33.530,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
76.298,33 |
91.778,75 |
Anhang
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und
Methoden:
Die immateriellen Vermögensgegenstände
wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im
Geschäftsjahr linear vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter im
Geschäftsjahr linear vorgenommen.
Die Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken (Einzel-
und Pauschalwertberichtigung) bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle
erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Körperschaftsteuerrückforderung
Hier handelt es sich um zuviel bezahlte
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag
für das Kalenderjahr 2010 aufgrund
Verlustrücktrag.
Rechnungsabgrenzungsposten
Hierbei handelt es sich um eine in 2009 gezahlte
Leasingsonderzahlung für ein Firmenfahrzeug sowie
bereits in 2011 bezahlte Registrierung von
Internetseitennamen, Geschäftsversicherungen und
Kfz-Versicherungen, die wirtschaftlich aber dem
Kalenderjahr 2012 zuzurechnen sind. Die
Leasingsonderzahlung wird entsprechend der Laufzeit des
Leasingvertrages von 36 Monaten in gleich bleibenden
Beträgen abgeschrieben.
Rückstellung für Abschluss und
Prüfung
In den Rückstellungen für Abschluss und
Prüfung wurden die zu erwartenden
Steuerberatergebühren für den Jahresabschluss
2011 und die Offenlegung des Jahresabschlusses 2011
passiviert.
Sonstige Rückstellungen
Hierbei handelt es sich um den Beitrag 2011 für
die Verwaltungsberufsgenossenschaft.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks
In die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
Herr Peter Agha Ebrahim und
Herr Andreas Agha Ebrahim
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2013 durch die
ordentliche Gesellschaftersammlung festgestellt.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2013 festgestellt.
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