Panda Texte GmbHLiquidiert

Schulstraße 16, 47559 Kranenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 10402
Vorher
Grantconsult GmbH
Eingetragen
9.7.2010
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente
Gegenstand
Erstellen und Vermitteln von Textleistungen, Autorenleistungen, Webcontent und Übersetzungen sowie Tätigkeiten im Bereich von Marketingleistungen sowie alle damit im Zusammenhang stehende Aufgaben

Historie

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Management

NameRolle
Marion Rohwedder
seit 18.2.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Marion Rohwedder
Schulstraße 16, 47559 Kranenburg
50.00%
Klaus Thissen
Wanderstraße 37, 47559 Kranenburg
50.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grantconsult GmbH

Kleve, Niederrhein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 13.498,50 964,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 912,50 932,50
II. Sachanlagen 12.586,00 32,00
B. Umlaufvermögen 27.092,66 15.369,31
I. Vorräte 2.140,00 3.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.876,96 6.342,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.075,70 5.827,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 336,83 443,49
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 9.482,44 5.768,72
Summe Aktiva 50.410,43 22.546,02

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.768,72 35.348,27
III. Jahresfehlbetrag 3.713,72 -4.579,55
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.482,44 5.768,72
B. Rückstellungen 2.678,49 3.140,23
C. Verbindlichkeiten 36.231,94 19.405,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.500,00 0,00
Summe Passiva 50.410,43 22.546,02

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß den handelsrechtlichen Vorschriften

(§§ 242 ff., 264 ff. HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB unverändert nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Jahresabschlussposten erfolgte unverändert unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich wie folgt dar:

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde im Wege einer Inventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

In Ausführung befindliche Aufträge

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen erfolgte zu progressiv bzw. retrograd ermittelten Herstellungskosten. Bei den unfertigen Erzeugnissen wurden die Materialkosten, sowie die Lohnkosten einschließlich eines Gemeinkostenzuschlages ohne Vertriebskosten und Gewinnzuschlag berücksichtigt.

übrige Vermögensposten

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Geldbestände erfolgte grundsätzlich zum Nennwert.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für das allgemeine Kredit- und Ausfallrisiko eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbestandes gebildet. Für konkrete Risiken im Forderungsbestand wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Gesellschaft hat keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren.

D. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei:

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Rohwedder, Marion Projektmanagerin

Gezeichnet durch: Marion Rohwedder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.10.2019.

Nachrichten & Medien

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