HaGe Technik Eutin GmbHLiquidiert

23701 Eutin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 6015 HL
Eingetragen
4.10.2005
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenBeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
Gegenstand
Der Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Maschinen und Geräten aller Art, insbesondere von Landmaschinen, die Durchführung von Kundendiensten und Reparaturen, die Ersatzteilversorgung und die Produktion von Maschinenteilen sowie der Handel mit Zubehör und Ersatzteilen sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, alle Geschäfte auszuführen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich sind. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und kann sich bei anderen gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschafter sind berechtigt, den Gegenstand der Gesellschaft betreffende Eigengeschäfte zu tätigen.

Historie

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Management

NameRolle
Fridtjof Hansen
seit 10.10.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert85.23% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Landtechnik Nord GmbH
85.23%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Landtechnik Nord GmbH
Germany
300.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HaGe Technik Eutin GmbH

Eutin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bestandteile des Jahresabschluss

1.

Bilanz

2.

Gewinn- und Verlustrechnung

3.

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
T Euro
Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0
0,00 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.544,00 8
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0
13.544,00 8
Summe Anlagevermögen 13.544,00 8
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6.417,37 7
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.546.869,96 1.896
3. Geleistete Anzahlungen 0,00 0
4. Erhaltene Anzahlungen 0,00 0
2.553.287,33 1.903
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 739.021,01 1.358
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in T€ 0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 97.734,69 7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in T€ 0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.176.837,27 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in T€ 0
4. Sonstige Vermögensgegenstände 390,50 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr in T€ 0
2.013.983,47 1.365
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.670,85 5
Summe Umlaufvermögen 4.569.941,65 3.273
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
Summe der Aktivseite 4.583.485,65 3.281

Passivseite

Geschäftsjahr Vorjahr
T Euro
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300
300.000,00
II. Kapitalrücklage 27.700,00 28
27.700,00
III. Gewinnrücklagen
1. Andere Gewinnrücklagen 127.565,38 128
2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBILG 0,00 0
127.565,38
IV. Bilanzverlust
1. Verlustvortrag - 392.138,23 - 457
2. Jahresüberschuss 204.451,64 65
- 187.686,59 - 392
- 187.687 - 392
Summe Eigenkapital 267.578,79 64
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 63.311,00 61
2. Steuerrückstellungen 18.265,00 0
3. Sonstige Rückstellungen 30.540,98 57
Summe Rückstellungen 112.116,98 118
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 0
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.230.156,09 512
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.230.156,09 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 512
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.969.126,52 2.582
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 2.969.126,52 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 2.582
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 0
7. Sonstige Verbindlichkeiten 4.507,27 5
davon aus Steuern 4.507,27 € im Vorjahr davon aus Steuern in T€ 5
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € im Vorjahr davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in T€ 0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 4.507,27 € im Vorjahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr in T€ 5
Summe Verbindlichkeiten 4.203.789,88 3.099
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
Summe der Passivseite 4.583.485,65 3.281

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Geschäftsjahr Vorjahr
T Euro
Euro Euro
1. Umsatzerlöse 8.123.933,08 7.239
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0
4. Sonstige betriebliche Erträge 21.887,81 52
Summe 8.145.820,89 7.291
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.254.247,38 6.601
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 310,50 1
Summe 7.254.557,88 6.602
Rohergebnis 891.263,01 689
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 374.118,23 354
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 96.006,24 107
davon für Altersversorgung 7.471,96 € im Vorjahr davon für Altersversorgung in T€ 12
470.124,47 461
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.003,00 3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 247.872,46 274
Summe 251.875,46 277
Zwischensumme 169.263,08 - 51
9. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 0,00 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € im Vorjahr davon aus verbundenen Unternehmen in T€ 0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0
11. Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge 11.963,88 19
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €
Zwischensumme(9-11) 11.963,88 19
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 104.362,12 100
davon aus verbundenen Unternehmen 100.040,24 € im Vorjahr davon aus verbundenen Unternehmen in T€ 99
Zwischensumme(12-13) 104.362,12 100
Summe - 92.398,24 - 81
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 76.864,84 - 132
15. Ausserordentliches Ergebnis 150.000,00 200
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 18.265,00 0
17. Sonstige Steuern 4.148,20 3
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn/ausgeglichener Verlust 0,00 0
Summe 127.586,80 197
19. Jahresüberschuss 204.451,64 65
20. Verlustvortrag (-) - 392.138,23 - 457
21. Bilanzverlust - 187.686,59 - 392

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

A. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden in steuerlich zulässiger Höhe unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Die Vorräte sind einzeln zu Anschaffungskosten oder unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Der niedrigere beizulegende Wert wird bei Maschinen individuell nach der Marktgängigkeit ermittelt. Auf den Ersatzteilbestand werden pauschale Abschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Pensionsrückstellungen entsprechen den mit versicherungsmathematischen Gutachten ermittelten Teilwerten gem. § 6a EStG bzw. Barwerten. Die Berechnung erfolgte auf der Basis eines Zinssatzes von 6 % nach den neuen Richttafeln 2005G von Prof. Heubeck.

Die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterung zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

Anschaffungs- und Herstellungskosten
AHK GJ-Beginn
Zugänge
Abgänge und Zuschüsse
aktueller AHK GJ-Ende
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 673,36 0,00 0,00 673,36
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.158,50 9.209,00 289,00 42.078,50
insgesamt 33.831,86 9.209,00 289,00 42.751,86
Abschreibungen
kumulierte AfA GJ-Beginn
Zugang
AfA Abgang
kumulierte AfA GJ-Ende
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 673,36 0,00 0,00 673,36
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.820,50 4.003,00 289,00 28.534,50
insgesamt 25.493,86 4.003,00 289,00 29.207,86
Buchwerte
Buchwert GJ-Beginn
lfd Buchwert Gj-Ende
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.338,00 13.544,00
insgesamt 8.338,00 13.544,00

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen vor allem die Risiken und Verpflichtungen aus:

2007
T€
2006
T€
• Altersteilzeit 0,0 2,0
• Überstunden 27.608,98 18,5

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von 2.969.126,52 € (Vorjahr: 2.582 T€) Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin enthalten.

Am Bilanzstichtag bestanden

• finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge von insgesamt T€ 10,5; davon sind im folgenden Geschäftsjahr fällig 5,8 T€

• und aus einem Pachtvertrag mit der Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG, für den im Berichtsjahr ein Pachtzins von T€ 18,8 angefallen ist. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit bis 2010. Der Pachtzins ist abhängig von der Höhe der Abschreibungen auf den Pachtgegenstand.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen aus Sicherheiten für Verbindlichkeiten der Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG, Kiel. Den Kreditgebern sind im Rahmen eines Sicherheitenpoolvertrages die Warenbestände übereignet und die Forderungen aus Warenlieferungen abgetreten worden.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

2007
T€
2006
T€
Die Umsatzerlöse betreffen
• den Handel mit Landmaschinen -neu- 5.669 4.945
• den Handel mit Landmaschinen -gebraucht- 1.393 1.381
• sowie den Handel mit Ersatzteilen und Dienstleistungen mit 1.095 952
Erlös-Schmälerungen - 33 - 39
Gesamt: 8.124 7.239

Die Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG verzichtet zum Stichtag 31.12.2007 ohne Gegenleistung auf Forderungen in Höhe von 150.000,00 €, was zu außerordentliche Erträge in entsprechender Höhe geführt hat.

C. Sonstige Angaben

Die Zahl der 2007 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vollzeitbeschäftigte

• - kaufmännische Mitarbeiter 6
• - gewerbliche Mitarbeiter 5

Teilzeitbeschäftigte

• - kaufmännische Mitarbeiter 0
• - gewerbliche Mitarbeiter 1

Saisonkräfte

• - kaufmännische Mitarbeiter 0
• - gewerbliche Mitarbeiter 1

Mitglieder der Geschäftsführung:

 

Fridtjof Hansen, Jübeck

Bezüglich der Bezüge der Geschäftsführung ist von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht worden.

Die HaGe Technik Eutin GmbH wird in den Konzernabschluss der Raiffeisen Hauptgenossenschaft Nord AG, Kiel, einbezogen. Der Konzernabschluss wird dem Amtsgericht Kiel unter Nr. B 2680 eingereicht.

 

Eutin, im Januar 2008

Fridjof Hansen, Geschäftsführer

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