FloriClean & Cateringservice GmbHLiquidiert

22113 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 133917
Vorher
FloriClean & Cateringservice UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
28.10.2014
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige Reinigung a. n. g.Sonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Gebäudereinigung sowie die Erbringung von Catering-Leistungen insbesondere in Bereichen der Küche, der Hausreinigung und des Services.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

100 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FloriClean & Cateringservice GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   0,50    
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   561,14    
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   1.583,23    
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   2.144,87    

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   100,00    
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   1.834,79    
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten   210,08    
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   2.144,87    

Anhang ZUM 31.12.2014


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 561,14 (Vorjahr: € 0,00).

Im Geschäftsjahr 2014 wurden den Geschäftsführern und leitenden Angestellten Pensionszusagen erteilt. Die Bildung der Rückstellung erfolgte auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach den Vorschriften des § 6a EStG unter Verwendung der Richttafeln von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszinsfluss von 6%. Im Berichtsjahr wurden einzelne Zusagen erhöht. Die Gesamtzuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund dieser Zusagen beläuft sich handelsrechtlich auf € 0,00 und steuerrechtlich (wegen § 6a Abs. 4 S. 2 EStG) auf € 0,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2014 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten € 2,56 € 2,56
aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige € 207,52 € 207,52
Summe: € 210,08 € 210,08


Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 0,00 enthalten.


Sonstige Angaben

Während des Zeitraums vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 war Herr: Mavroudis Floridis

 

Hamburg, den 24. November 2016

gez. Mavroudis Floridis

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.11.2016

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