Dental Labor Finger GmbHLiquidiert

25813 Husum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Flensburg HRB 10351 FL
Vorher
Dental Labor Gerlach Zahntechnik GmbH
Eingetragen
29.1.2014
Branche
Zahntechnische LaboratorienHerstellung von orthopädischen ErzeugnissenZahnarztpraxen
Gegenstand
Die Herstellung von Zahnprotethik aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nele Finger
seit 28.3.2019
Geschäftsführer
Dirk Finger
seit 29.1.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bönebüttel
25.000 €
50.00%
Hollingstedt
25.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dental Labor Finger GmbH

Husum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 705.566,15 595.454,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 308.581,00 360.655,00
II. Sachanlagen 315.940,00 201.799,00
III. Finanzanlagen 81.045,15 33.000,00
B. Umlaufvermögen 537.899,06 603.954,36
I. Vorräte 51.240,00 70.390,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 435.904,35 411.327,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.754,71 122.236,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.036,89 15.168,83
D. sonstige Aktiva 0,00 17,62
Summe Aktiva 1.270.502,10 1.214.594,81

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 500.627,51 388.223,59
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 37.500,00 37.500,00
IV. Gewinnvortrag 350.723,59 201.981,30
V. Jahresüberschuss 112.403,92 148.742,29
B. Rückstellungen 24.335,00 102.352,70
C. Verbindlichkeiten 745.539,59 724.018,52
Summe Passiva 1.270.502,10 1.214.594,81

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Dental Labor Finger GmbH hat ihren Sitz in Husum, Nordsee und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg (Reg. Nr. HRB 10351FL).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich ggf. Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagenvermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
437.171,71

287.805,42

411.327,82

236.141,89

Unter den Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 168.15,31 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 50.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Tantiemen, Aufbewahrungsverpflichtungen und Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 745.519,69 196.954,88 20.000,00 528.564,81
Vorjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 724.018,52 126.680,32 38.299,83 559.038,34

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Nord-Ostsee Sparkasse in Höhe von 240.629,80 EUR sind durch Abtretung von Lebensversicherungen, Grundschulden in Höhe von 642.000,00 EUR, Verpfändung von Gesellschaftsanteilen, Bürgschaften von dem Gesellschaftern Dirk Finger in Höhe von 1.325.000,00 EUR und 175.000,00 EUR, Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank S-H GmbH, Raumsicherungsübereignung des Inventars in Husum sowie Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Santander Consumer Bank in Höhe von insgesamt 68.408,54 EUR sind durch Sicherungsübereignung der finanzierten Fahrzeuge gesichert.

Haftungsverhältnisse

Die Haftungsverhältnisse gliedern sich wie folgt:

Gesamt
Geschäftsjahr
31.12.2022
Gesichert durch gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten (Angabe der Sicherung und Betrag der Sicherung)
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
davon Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen
davon gegenüber Gesellschaftern
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften. Wechsel- und Scheckbürgschaften
davon Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen
davon gegenüber Gesellschaftern
0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen
davon Verpflichtungen betreffend die Altersversorgung
davon gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen
davon gegenüber Gesellschaftern
0,00 0,00
Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende

außergewöhnlichen Erträge enthalten:

€ 0,00

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende

außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

€ 0,00

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Keine

Miet- und Pachtverträge unbewegliches Anlagevermögen 38.340,00 EUR

Miet- und Pachtverträge für das unbewegliche Anlagevermögen laufen noch 12 Jahre

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 29 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dirk Finger und Nele Finger.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2024.

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