Elektronic-Data-Kleiber GmbH

Am Sonnenhang 18, 51789 Lindlar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 37734
Eingetragen
13.8.1990
Branche
Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.Herstellung von bestückten LeiterplattenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Herstellung von Elektronicbausteinen und die Entwicklung von technischwissenschaftlicher Software.

Historie

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Management

NameRolle
Udo Kleiber
seit 6.6.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektronic-Data-Kleiber GmbH

Lindlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.614,00 2.932,00
I. Sachanlagen 1.614,00 2.932,00
B. Umlaufvermögen 147.110,61 126.907,22
I. Vorräte 15.381,74 13.661,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.857,51 5.248,34
III. Wertpapiere 71.076,60 50.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.794,76 57.997,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 290,85 651,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.015,46 130.490,29

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 101.295,00 82.971,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 57.406,41 42.572,52
III. Jahresüberschuss 18.324,00 14.833,89
B. Rückstellungen 12.204,70 9.787,37
C. Verbindlichkeiten 35.515,76 37.731,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.515,76 37.731,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.015,46 130.490,29

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Elektronic-Data Kleiber GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. §275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Durchbrechung der Bilanzkontinuität durch die erstmalige Anwendung des BilMoG, stimmen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres mit denen in der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlusstag einzeln bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Ein Anlagenspiegel wurde aufgrund der Befreiung durch § 274a Nr. 1 HGB nicht aufgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u. a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie die Anfertigung der Steuererklärungen. Darüber hinaus beinhaltet der Posten sonstige Rückstellungen eine Rückstellung für eventuell zu erbringende Gewährleitungsansprüche.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 1.002,67
- davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 1.002,67 (Eigentumsvorbehalt)

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herrn Dipl.-Ing. Udo Kleiber

Lindlar, den 10. Dezember 2014

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen: 0,00  Euro

Verbindlichkeiten: 30.959,01  Euro  

sonstige Berichtsbestandteile


Lindlar, den 10.12.2014

gez. Dipl.-Ing. Udo Kleiber


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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