Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 71875
Eingetragen
3.8.2004
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Die Durchführung von Maler-, Lackierer- und Fußbodenarbeiten, sowie der Einbau genormter Baufertigteile für gewerbliche Kunden und der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Immobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kornelia Käppler
seit 11.6.2008
Prokura
Olaf Käppler
seit 3.8.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Käppler GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 41.046,00 49.425,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 41.045,00 49.424,00
B. Umlaufvermögen 193.613,28 168.763,80
I. Vorräte 3.777,43 5.702,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.840,35 17.298,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.995,50 145.763,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.506,11 1.234,62
Aktiva 239.165,39 219.423,42

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 155.268,94 122.142,72
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 97.142,72 189.889,34
III. Jahresüberschuss 33.126,22 -92.746,62
B. Rückstellungen 27.469,00 33.594,00
C. Verbindlichkeiten 56.410,85 62.781,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 56.410,85 60.710,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.071,09
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 109,00
D. Passive latente Steuern 16,60 904,95
Passiva 239.165,39 219.423,42

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Käppler GmbH hat ihren Sitz in Berlin  und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter der Register-Nr. HRB 71875.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs.1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Entgeltlich erworbene I mmaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berück-sichtigung nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Für die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde von der Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Fahrzeuge  6 bis 9 Jahre
Geschäftsausstattung  3 bis 13 Jahre

Bei den Vorräten werden die Roh- und Betriebsstoffe sowie die Waren zu Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Wiederbeschaffungskosten angesetzt. Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch die Bildung von Pauschal- und Einzelwertberichtungen Rechnung getragen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalbetrag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen/Einzahlungen vor dem Abschluss-stichtag angesetzt, soweit sie Aufwand/Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind mit einem Teilbetrag in Höhe von € 56.410,85 innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 22.770,56 durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  enthalten.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften     keine

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen   keine

Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  keine

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkte sonstige finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Verpflichtungen

aus mehrjährigen Mietverträgen   € 8.736,24 p.a.

4. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrags verwendet.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Olaf Käppler - Malermeister - 01.01.2023 bis 31.12.2023

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Olaf Käppler
Geschäftsführer

 

Berlin, den 04.09.2024


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2024 festgestellt.

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