medaceum gmbhLiquidiert

22609 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 136555
Eingetragen
12.5.2015
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeVermittlungstätigkeiten für Heime und stationäre Betreuung
Gegenstand
die Entwicklung und Vermarktung von Wohnungsbauprojekten mit Schwerpunkt im Bereich des altersgerechten Wohnens, die Projektierung von Anlageobjekten für Geldanlagen, insbesondere von Wohneinheiten in Pflegeheimen, sowie die Entwicklung und Realisierung von Gesundheits- und Immobilienkonzepten in den Sektoren Wohnen, Pflege und Gesundheit. Dazu gehören auch Geschäfte nach § 34 c Gewerbeordnung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

medaceum gmbh

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2015 bis zum 30.04.2016

Bilanz zum 30. April 2016

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.166,00 0,00
II. Finanzanlagen 25.000,00 7.212.173,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.940,14 783,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.316,42 64.497,91
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.066,99 0,00
  159.489,55 7.277.454,81

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 115.000,00 75.000,00
II. Bilanzverlust -121.066,99 -25.656,32
nicht gedeckter Fehlbetrag 6.066,99 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 49.343,68
B. Rückstellungen 12.000,00 2.790,00
C. Verbindlichkeiten 147.489,55 7.225.321,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147.489,55 (EUR 7.225.321,13)    
  159.489,55 7.277.454,81

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April 2016

Der Jahresabschluss der medaceum gmbh wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. Mai bis 30. April.

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter der Annahme der Unternehmensfortführung. Die Gesellschaft ist zum Stichtag bilanziell überschuldet. Die Liquidität ist durch die finanzielle Stützung der Gesellschafter gesichert.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind teilweise im Anhang zu finden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 bis 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet. Für erkennbare Einzelrisiken werden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Allgemein

Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden - wie im Vorjahr - nicht. Sämtliche Verbindlichkeiten waren unbesichert.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch

Dr. Thies Boysen, Hamburg.

Der Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

 

Hamburg, den 26. November 2016

Dr. Thies Boysen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April 2016 wurde am 3. April 2017 festgestellt.

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