Shikpontele GmbHLiquidiert

13088 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94979
Eingetragen
25.11.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugersatzteilen sowie deren Im- und Export, Errichtung von Trinkwassergewinnungs- und -Aufbereitungsanlagen in Westafrika, Handel mit Waren verschiedener Art speziell aus Westafrika sowie deren Im- und Export, Consulting, Personalvermittlung.

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Schewe
seit 3.7.2017
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Shikpontele GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

Shikpontele GmbH Handelsgesellschaft, Berlin

AKTIVA

  Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen   0,00 0,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00   211,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.989,62 9.989,62 21.610,16
    9.989,62 21.822,14

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag   -22.415,58 -19.501,70
III. Jahresfehlbetrag   -1.272,64 -2.913,88
B. Rückstellungen   2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten   6.677,84 17.237,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.677,84 (Euro 17.237,72)      
    9.989,62 21.822,14

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Shikpontele GmbH Handelsgesellschaft, Berlin

  Euro Geschäftsjahr
Euro
% Vorjahr
Euro
1. Rohergebnis   13.031,38 100,00 26.371,56
2. Personalaufwand        
a) Löhne und Gehälter 1.714,46     14.728,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 807,61 2.522,07 19,35 7.310,76
3. Abschreibungen        
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs   538,43 4,13 269,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen   11.092,86 85,12 6.918,45
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   0,35 0,00 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   150,34 1,15 58,30
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -1.271,97 9,76 -2.913,88
8. sonstige Steuern   0,67 0,01 0,00
9. Jahresfehlbetrag   1.272,64 9,77 2.913,88

Anhang

A) Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde mit Vertrag vom 24.11.2004 gegründet. In das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg wurde die Firma unter der Nr. HRB 94979 am 29.11.2004 eingetragen. Änderungen bzw. Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages sind bisher nicht erfolgt.

B) Formbezogene Anmerkungen

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Einkaufspreisen bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände werden mit den Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C) Allgemeine inhaltsbezogene Anmerkungen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

1. Anlagevermögen

Dem Vollständigkeitsgebot gem. § 246 Abs. 2 HGB wurde Rechnung getragen. Steuerrechtliche Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

2. Umlaufvermögen

Die Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens wurden mit ihren Nennwerten angesetzt.

3. Rückstellungen, Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Bildung und Höhe der Rückstellungen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen; Sonderposten mit Rücklagenanteil sind nicht bilanziert.

D) Inhaltsbezogene Anmerkungen zu einzelnen Bilanzposten

1. Aktiva:

Die gemäß § 268 Abs. 2 Nr. 1 HGB für den Anlagespiegel erforderlichen Angaben sind in einer gesonderten Anlage beigefügt, deren Inhalt Bestandteil dieses Anhanges ist.

Die jeweils zum Anlagevermögen in Anspruch genommenen Abschreibungen ergeben sich betragsmäßig aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie aus dem Anlagespiegel. Für das Anlagevermögen wurde die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG in Anspruch genommen.

2. Passiva:

Die Bilanzposten gezeichnetes Kapital und Jahresfehlbetrag sind in der Bilanz ausgewiesen.

Ein Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 247 Abs. 3 HGB) wurde nicht bilanziert.

Im Geschäftsjahr wurden keine Rückstellungen für latente Steuern gebildet (§ 247 Abs. 1 HGB). Da für Vorjahre ebenfalls keine Rückstellungen im vorgenannten Sinn bestehen, wurden keine Rückstellungen aufgelöst.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

E) Inhaltsbezogene Angaben zu den einzelnen Posten der G. u. V.- Rechnung

Periodenfremde Aufwendungen oder Erträge mit Bedeutung für die Beurteilung der Ertragslage bestehen nicht.

Zusatzangaben

Der Jahresabschluss gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild wieder. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden ausnahmslos beachtet.

Zusätzliche Angaben gem. § 264 Abs. 2 HGB sind daher entbehrlich.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2007 war Herr Roland Schewe, Berlin.

Sonstige unter der Bilanz auszuweisende Verbindlichkeiten bestehen nicht.

 

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