FINDESS GmbH & Co. KG

06846 Dessau-Roßlau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRA 2799
Vorher
Jens Tauber Finanz- und Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Eingetragen
8.6.2010

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

FINDESS GmbH & Co. KG

Dessau-Roßlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 52.217,10 28.521,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 266,00 804,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 266,00 804,00
II. Sachanlagen 51.951,10 27.717,24
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.951,10 27.717,24
B. Umlaufvermögen 376.796,76 330.105,88
I. Vorräte 246.734,42 187.161,50
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 246.734,42 187.161,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.296,56 130.307,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.316,17 50.674,78
2. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter 3.240,00 3.240,00
3. Forderungen gegen Kommanditisten und atypisch stille Gesellschafter 46.942,93 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 20.797,46 76.392,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.765,78 12.637,17
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 250.866,70 225.972,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 679.880,56 584.599,80

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
davon variables Kapitalkonto [persönlich haftender Gesellschafter] 4.360,56 -105.283,68
davon Kommandit-Kapital (Kommanditisten) 2.000,00 2.000,00
davon variables Kapitalkonto (Kommanditisten) -257.227,26 -165.782,83
I. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 43.093,83
II. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 250.866,70 225.972,68
B. Rückstellungen 8.707,57 9.150,00
1. sonstige Rückstellungen 8.707,57 9.150,00
C. Verbindlichkeiten 671.172,99 575.449,80
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 549.849,59 480.799,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 75.202,18 51.795,13
davon gegenüber Kommanditisten 0,00 14.742,98
3. sonstige Verbindlichkeiten 46.121,22 28.112,00
davon aus Steuern 3.499,41 661,66
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 160,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 679.880,56 584.599,80

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG ) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Dessau-Roßlau, den 29.06.2015

Jens Tauber, Geschäftsführer

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