ICA Institutional Capital Associates GmbH
Setzbergstraße 8, 83624 Otterfing, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Hans-Peter Mag. Dohr seit 26.11.2015 | Prokura |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Dohr Capital GmbH
|
| EUR | |
| A. Anlagevermögen | |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.582,66 |
| B. Umlaufvermögen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.372,59 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 25.655,51 |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 577,06 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 159,00 |
| Summe Aktiva | 88.346,82 |
|
PASSIVA |
|
| EUR | |
| A. Eigenkapital | |
| I. Kapital | |
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | 610.000,00 |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -641.292,91 |
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 1.355,33 |
| D. Verbindlichkeiten | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 13.495,90 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 79.788,50 |
| Summe Passiva | 88.346,82 |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2013
| EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 69.837,30 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.400,00 |
| 3. Abschreibungen | -10.878,97 |
| 4. Andere betriebl. Aufwendungen | |
| 4.1. Raumkosten | -2.400,00 |
| 4.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -6.822,90 |
| 4.3. Fahrzeugkosten | -5.261,98 |
| 4.4. Werbe- und Reisekosten | -11.811,79 |
| 4.5. Kosten der Warenabgabe | -12.764,77 |
| 4.6. verschiedene betriebliche Kosten | -3.667,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.951,85 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.125,71 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.552,33 |
| 8. Sonstige Steuern | -197,00 |
| Gewinn | 1.355,33 |
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2013
AKTIVA
| EUR | |
| andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 00520 Pkw | 52.582,66 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |
| 01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.372,59 |
| sonstige Vermögensgegenstände | |
| 01300 Sonstige Vermögensgegenstände | 17.139,51 |
| 01350 Kautionen | 8.378,82 |
| 01434 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar | 137,18 |
| Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | |
| 01800 Donner & Reuschef # 90897001 | 577,06 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | |
| 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung | 159,00 |
| Summe Aktiva | 88.346,82 |
|
PASSIVA |
|
| EUR | |
| Gezeichnetes Kapital | |
| 02900 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| Kapitalrücklagen | |
| 02925 Kapitalrücklage durch Ausgabe von Anteilen über Nennbetrag | 610.000,00 |
| Gewinn- und Verlustvortrag | |
| 02978 Verlustvortrag vor Verwendung | -641.292,91 |
| Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 1.355,33 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | |
| 03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.495,90 |
| sonstige Verbindlichkeiten | |
| 01401 Abziehbare Vorsteuer 7 % | -40,15 |
| 01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % | -4.448,06 |
| 01407 Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 % | -2.650,67 |
| 01590 Durchlaufende Posten | 3.000,00 |
| 03500 Sonstige Verbindlichkeiten | 15.832,32 |
| 03511 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern Restlaufzeit bis 1 Jahr | 3.568,28 |
| 03564 Darl. Mercedes CLS350 | 55.370,56 |
| 03806 Umsatzsteuer 19 % | 11.426,87 |
| 03820 Umsatzsteuervorauszahlungen | -5.238,17 |
| 03837 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % | 2.650,67 |
| 03841 USt Vorjahr | 316,85 |
| Summe Passiva | 88.346,82 |
KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013
| EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | |
| 04400 Erlöse 19 % LlSt | 60.141,46 |
| 04690 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) | 9.695,84 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | |
| 04839 Sonstige Erträge unregelmäßig | 2.400,00 |
| 3. Abschreibungen | |
| 06222 Abschreibungen auf Kfz | -10.878,97 |
| 4. Andere betriebt. Aufwendungen | |
| 4.1. Raumkosten | |
| 06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -2.400,00 |
| 4.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | |
| 06420 Beiträge | -735,63 |
| 06430 Sonstige Abgaben | -6.087,27 |
| 4.3. Fahrzeugkosten | |
| 06520 Kfz-Versicherungen | -715,45 |
| 06530 Laufende Kfz-Betriebskosten | -3.879,11 |
| 06540 Kfz-Reparaturen | -536,12 |
| 06580 Mautgebühren | -131,30 |
| 4.4. Werbe- und Reisekosten | |
| 06600 Werbekosten | -110,00 |
| 06610 Geschenke abzugsfähig | -32,00 |
| 06640 Bewirtungskosten | -621,98 |
| 06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | -266,56 |
| 06645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten | -50,85 |
| 06650 Reisekosten Arbeitnehmer | -912,48 |
| 06660 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand | -3.811,51 |
| 06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | -6.006,41 |
| 4.5. Kosten der Warenabgabe | |
| 06780 Fremdarbeiten (Vertrieb) | -12.764,77 |
| 4.6. verschiedene betriebliche Kosten | |
| 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -90,00 |
| 06805 Telefon | -1.366,60 |
| 06815 Bürobedarf | -14,59 |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -232,50 |
| 06830 Buchführungskosten | -1.368,00 |
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf | -198,58 |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -391,94 |
| 06880 Aufwendungen aus Kursdifferenzen | -4,79 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| 06826 Rechts- und Beratungskosten Ausland | -13.950,85 |
| 06905 Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen | -1,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | -41,71 |
| 07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen | -3.084,00 |
| 7. Sonstige Steuern | |
| 07685 Kfz-Steuer | -197,00 |
| Gewinn | 1.355,33 |
ANHANG für das Geschäftsjahr 2013
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Dohr Capital GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in§ 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist gegeben.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit Ihrem Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen waren nach dem Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Abschlusserstellung jeweils in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme zu bilden.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum 31.12.2013 auf 35.028,10 € (Vorjahr: 2.106,64 €) und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2013 auf insgesamt 93.284,40 € (Vorjahr: 6.672,24 €) und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Nina Dohr-Pawlowitz, München |
München, im November 2014
Dohr Capital GmbH
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