Pontes Consulting Group GmbHLiquidiert

64646 Heppenheim (Bergstraße), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 8115
Eingetragen
14.3.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensentwicklung und -führung, insbesondere Objektentwicklung, Informations-/Technologie-/ Projekt-Management-/Organisations-/Personal-/ EDV-Beratung, Schulung- und Projekt-Durchführung sowie Kommunikations- /Messe-/ Event-Dienstleistungen, soweit keine staatlichen Genehmigungen hierzu erforderlich sind.

Historie

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Management

NameRolle
Ioan-Edgar Comanescu
seit 16.2.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pontes Consulting Group GmbH

Seeheim-Jugenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

28297,00

40966,32

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

17801,44

78,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

128696,76

125755,75

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

26139,59

117841,42

C. Rechnungsabgrenzungsposten

475,18

416,96

Summe Aktiva

201409,97

285058,45



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

4595,14

4595,14

III. Gewinnvortrag

131532,80

95182,96

IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

-11401,36

36349,84

B. Rückstellungen

3000,00

7351,00

C. Verbindlichkeiten

48683,39

116579,51

Summe Passiva

201409,97

285058,45

ANHANG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden in Übereinstimmung mit dem Handels- und Steuerrecht ausgeübt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Anforderungen des HGB unter Berücksichtigung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gründung der Gesellschaft durch formwechselnde Umwandlung erfolgte zum 12.2.2000.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenständen beträgt 3 Jahre. Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens werden zwischen einem und zehn Jahren genutzt.

Die Vorräte wurden mit den Erwerbskosten zuzüglich Nebenkosten vermindert um erhaltene Boni und Skonti unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem jeweiligen Nennbetrag angesetzt.


Der Kassenbestand, das Bundesbankguthaben, die Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind ebenfalls mit dem Nennbetrag bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält bereits entrichtete Beträge, die wirtschaftlich das nächste Geschäftsjahr betreffen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie unge¬wissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. EINZELANGABEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen
Die Aufgliederung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Vorräte
Die Vorräte wurden durch eine Inventur zum 31.12.2010 ermittelt.

Sonstige Vermögensgegenstände
Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich überwiegend um Forderungen gegen einen Gesellschafter sowie um Steuerforderungen.


Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die Guthaben sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet insbesondere Kfz-Steuern sowie Versicherungsbeiträge, die das nächste Geschäftsjahr betreffen.

Sonstige Rückstellungen
Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Abschluss- und Prüfungs¬kosten. Auf eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch Saldenliste nachge¬wiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten
Die Sonstigen Verbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus Umsatzsteuer-, Lohnsteuer- und Gewerbesteuerverbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse
Eventualverbindlichkeiten bestehen in der Nachhaftung als ehemalige, kurzzeitige Komplementärin der Salt Relax GmbH & Co. KG.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen, lagen mit Ausnahme der Mietverträge zum Bilanzstichtag nicht vor.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Erleichterungen des § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

V. SONSTIGE ANGABEN

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer während des Geschäftsjahres waren

Herr Ioan-Edgar Comanescu
Frau Sabine Comanescu

Die Geschäftsführer waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Kreditforderungen der Gesellschaft (Jahreszins 6 %) gegen die Gesellschafter belaufen sich am 31. Dezember 2010 auf 95.734,13 Euro.

VI. ERGEBNISVERWENDUNG

Der Jahresfehlbetrag von 11.401,36 Euro
wird mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 131.532,80 Euro verrechnet.
Der verbleibende Gewinnvortrag von 121.131,44 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.10.2011

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