Xenitex GmbHLiquidiert

82031 Grünwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 140804
Eingetragen
17.1.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für PatenteErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Internationale Industrievertretungen, Management Services und Beratungsdienste, Produktentwicklungen im Bereich Informations- und Sicherheitstechnologien, u.a. Wert- und Sicherheitsdokumente, Konzipierung und Originierung, Patent- und Lizenz-Vermarktung.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

München
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Xenitex GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

5.823,39

8.019,75

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.557,46

98.226,09

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

23.500,51

27.964,44

C. Rechnungsabgrenzungsposten

150,33

130,33

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

211.949,79

171.046,86

Summe Aktiva

258.981,48

305.387,47



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Bilanzverlust

-236.949,79

-196.046,86

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

211.949,79

171.046,86

B. Rückstellungen

2.500,00

10.500,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.395,02 (i.V.: EUR 17.016,72)

17.395,02

17.016,72

2. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.645,10 (i.V. EUR 10.982,87)

davon Gesellschafter: EUR 225.660,50 (i.V.: EUR 258.941,36)

davon aus Steuern: EUR 11.044,33 (i.V.: EUR 10.982,87)

239.086,46

277.870,75

Summe Passiva

258.981,48

305.387,47

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009 der Xenitex GmbH, Grünwald

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluß der Xenitex GmbH für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Vorschriften der §§ 264 HGB ff. teilweise unter Inanspruchnahme der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 bis 274, 277, 278 HGB, erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 sowie 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der
§§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 272 bis 283 HGB, erstellt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wird die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwischen 3 und 7 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungen der beweglichen Sachanlagen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Der Abgang wird im Jahr der Anschaffung unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen waren im Berichtsjahr nicht vorzunehmen

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2009 EUR 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt. Aufgrund des vorhandenen Bilanzverlustes in Höhe von Euro 236.949,79 ergibt sich zum 31.12.2009 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 211.949,79.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Jahresabschlusskosten 2009 EUR 2.000,00

Ausstehende Rechnungen EUR 500,00

Summe EUR 2.500,00

Sonstigen Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Verrechnungskonto zum Gesellschafter in Höhe von Euro 219,14 sowie ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 225.441,36 ausgewiesen. Für das Gesellschafterdarlehen wurde ein Rangrücktritt hinter sämtliche anderen Gläubigerforderungen vereinbart.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen Erträge aus Kostenweiterberechnungen (TEUR 72) und Erträge aus in Sachwerten geleisteten Bezügen (TEUR 12).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem Aufwendungen für Fuhrpark, Werbe- und Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, und sonstige unregelmäßige Aufwendungen.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Frau Rita Lössl Zahedi, München

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des §181 BGB befreit.

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Die Gesellschaft beschäftige im Geschäftsjahr 2009 keine Mitarbeiter.

Finanzielle Verpflichtungen aus langfristigen Verträgen

Es bestehen aus langfristigen Verträgen unter Berücksichtigung vorzeitiger Kündigung folgende finanzielle Verpflichtungen:

Vertragsart

2010

in TEUR

2011

in TEUR

2012

in TEUR

2010-2012

in TEUR

Kfz-Leasing

19

6

0

25

Gesamt

19

6

0

25

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Geplante Investitionen in 2010

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2010 betragen TEUR 5.

Ergebnis und Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 40.902,93 ab. Das Bilanzergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Das Bilanzergebnis entwickelte sich wie folgt:

Jahresfehlbetrag 2009

EUR 40.902,93

+ Verlustvortrag zum 1. Januar 2009

EUR 196.046,86

Bilanzverlust zum 31. Dezember 2009

EUR 236.949,79

Grünwald, den 20. September 2010

Rita Lössl Zahedi

Geschäftsführer

 

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