Herstellung von Möbeln a. n. g.
Xenitex GmbHLiquidiert
82031 Grünwald, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Fariborz Martin Lössl Zahedi seit 6.6.2013 | Liquidator |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Xenitex GmbHGrünwaldJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BILANZ
ANHANG für das Geschäftsjahr 2009 der Xenitex GmbH, GrünwaldA. Allgemeine Grundlagen Der Jahresabschluß der Xenitex GmbH für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Vorschriften der §§ 264 HGB ff. teilweise unter Inanspruchnahme der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Bilanzierungsmethoden Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 bis 274, 277, 278 HGB, erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 sowie 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen
Bewertungsvorschriften der
C. Angaben und Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Sachanlagen Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wird die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwischen 3 und 7 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungen der beweglichen Sachanlagen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Der Abgang wird im Jahr der Anschaffung unterstellt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Einzelwertberichtigungen waren im Berichtsjahr nicht vorzunehmen Liquide Mittel Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Rückstellungen Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 2. Erläuterungen zur Bilanz Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2009 EUR 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt. Aufgrund des vorhandenen Bilanzverlustes in Höhe von Euro 236.949,79 ergibt sich zum 31.12.2009 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 211.949,79. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: Jahresabschlusskosten 2009 EUR 2.000,00 Ausstehende Rechnungen EUR 500,00
Summe EUR 2.500,00
Sonstigen Verbindlichkeiten Unter den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Verrechnungskonto zum Gesellschafter in Höhe von Euro 219,14 sowie ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 225.441,36 ausgewiesen. Für das Gesellschafterdarlehen wurde ein Rangrücktritt hinter sämtliche anderen Gläubigerforderungen vereinbart. 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen Erträge aus Kostenweiterberechnungen (TEUR 72) und Erträge aus in Sachwerten geleisteten Bezügen (TEUR 12). Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem Aufwendungen für Fuhrpark, Werbe- und Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, und sonstige unregelmäßige Aufwendungen. 4. Sonstige Angaben Geschäftsführung Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt: Frau Rita Lössl Zahedi, München Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des §181 BGB befreit. Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt Die Gesellschaft beschäftige im Geschäftsjahr 2009 keine Mitarbeiter. Finanzielle Verpflichtungen aus langfristigen Verträgen Es bestehen aus langfristigen Verträgen unter Berücksichtigung vorzeitiger Kündigung folgende finanzielle Verpflichtungen:
Sonstige finanzielle Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Geplante Investitionen in 2010 Die geplanten Investitionen für das Jahr 2010 betragen TEUR 5. Ergebnis und Ergebnisverwendung Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 40.902,93 ab. Das Bilanzergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Bilanzergebnis entwickelte sich wie folgt:
Grünwald, den 20. September 2010 Rita Lössl Zahedi Geschäftsführer
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