Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 11753
Eingetragen
21.9.2007
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien a. n. g.Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb medizintechnischer Geräte, insbesondere in den Bereichen Atmungstherapien, Schlafstörungen und Atemluftbefeuchtung, sowie die Forschung und Beratung in diesen Bereichen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied
Anand Sampath
seit 23.4.2020
Vorstandsmitglied
Ewald Anger
seit 11.12.2012
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TNI medical AG

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

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31 Dezember 2023 31 Dezember 2022
A. Anlagevermögen EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 106.420 187.833
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.484 12.603
3 Geschäfts- oder Firmenwert 1 1
112.905 200.437
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken - 9.652
2. Technische Anlagen und Maschinen 24.905 29.744
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 732.034 653.960
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - -
756.939 693.356
869.844 893.793
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.895.097 1.600.596
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 235.543 594.258
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 2.213.581 2312.995
4. Geleistete Anzahlungen 120.531 275.792
4.464.752 4.783.641
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 187.726 232.737
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 28.332 1.093.430
3. Sonstige Vermögensgegenstände 248.150 278.712
464.209 1.604.879
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 237.701 1.013.805
5.166.662 7.402.325
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.969 13.397
6.055.474 8.309.515

PASSIVA

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31 Dezember 2023 31 Dezember 2022
A. Eigenkapital EUR EUR
I. Gezeichnetes Kapital 3.495.426 3.495.426
II. Kapitalrücklage 26.462.961 26.462.961
III. Bilanzverlust (26.842.674) (25.149.567)
3.115.714 4.808.820
B. Sonderposten für Zuwendungen - -
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 60.423 60.423
2. Sonstige Rückstellungen 1.043.412 1.448.694
1.103.835 1.509.117
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.428 74.240
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.037.705 845.020
3. Sonstige Verbindlichkeiten 175.680 467.393
1.254.813 1.386.653
E. Rechnungsabgrenzungsposten 581.113 604.926
6.055.474 8.309.515

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die TNI medical AG, Würzburg (Amtsgericht Würzburg, HRB 11753), hat als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB ihren Jahresabschluss unter Beachtung der §§ 242 ff. HGB und der sie ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB und des Aktiengesetzes aufzustellen und gemäß der §§ 325 ff. HGB offenzulegen.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und "Davon-Vermerke" in diesem Anhang gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde Gebrauch gemacht. Die Bewertung erfolgt zu Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Patente beträgt 15 Jahre.

Der Firmenwert resultiert aus der Abspaltung des Unternehmens mit handelsrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2007 und betrug zum damaligen Zeitpunkt TEUR 1.463. Der Firmenwert wurde planmäßig über 15 Jahre abgeschrieben. Die betriebliche Nutzungsdauer basiert auf einer Einschätzung der zeitlichen Nutzungsfähigkeit der identifizierten Komponenten des Geschäfts- und Firmenwerts. Er repräsentiert insbesondere Studien, Kundenstämme sowie übernommenes Know-how. Die Ertragspotentiale werden in einer engen Verbindung zur durchschnittlichen Laufzeit der übernommenen Patente, die ebenfalls über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschrieben wurden, gesehen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Anschaffungskosten enthalten anteilige Anschaffungsnebenkosten und sind um die Anschaffungskostenminderungen gekürzt.

Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode gerechnet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Anschaffungskosten werden nach der Durchschnittswertmethode ermittelt. Für nicht gängige Bestände sind angemessene Wertabschläge vorgenommen worden.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden mit Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

In die Herstellungskosten für die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden neben dem Fertigungsmaterial und den Fertigungslöhnen auch anteilige Gemeinkosten des Fertigungsbereiches und anteilige Verwaltungsgemeinkosten sowie Abschreibungen, soweit sie auf den Produktionsbereich entfallen, einbezogen.

Zinsen wurden nicht berücksichtigt.

Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen erfolgte mit dem Nennbetrag (ohne Umsatzsteuer). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Latente Steuern werden auf die Unterschiede zwischen den Bilanzansätzen in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz ermittelt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf Verlustvorträge ermittelt, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. Die gesamten ermittelten aktiven und passiven latenten Steuern werden sodann saldiert. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 (1) S. 2 HGB kein Gebrauch gemacht.

Vermögensgegenstände und Schulden in fremder Währung werden zum Zeitpunkt der Zugangsbewertung mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Die Folgebewertung bei Vermögensgegenständen und Schulden mit einer Restlaufzeit kleiner als ein Jahr erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag. Bei einer Restlaufzeit größer als ein Jahr erfolgt die Bewertung zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips, wonach Kursverluste aufwandswirksam und Kursgewinne nicht berücksichtigt werden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 28 (Vj.: TEUR 1.093), davon TEUR 28 (Vj.: TEUR 1.093) gegen Gesellschafter, ausgewiesen.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 1.038 (Vj.: TEUR 845) ausgewiesen.

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 248 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vj.: TEUR 279). Die übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich kurzfristig fällig.

2. Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2023 EUR 3.495.426 und ist eingeteilt in 3.495.426 auf den Namen lautende Stückaktien.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Mittel in die Kapitalrücklage eingestellt.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

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31 Dezember 2023 31 Dezember 2022
EUR EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (1.693.106) (1.871.442)
Verlustvortrag aus dem Vorjahr (25.149.567) (23.278.126)
Bilanzverlust (26.842.674) (25.149.567)

3. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

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31 Dezember 2023 31 Dezember 2022
Gesamt Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit über 1 Jahr
EUR EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 41.428 40.966 - 74.240 -
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.037.705 1.037.705 - 845.020 -
Sonstige Verbindlichkeiten 175.680 175.680 - 467.393 -
Verbindlichkeiten 1.254.813 1.254.813 1.386.653 -

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten am Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von (Vj.: TEUR 92) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 4 (Vj.: TEUR 3).

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus bestehenden Miet- und Leasingverträgen betragen TEUR 354 (Vj.: TEUR 131), davon entfallen TEUR 354 auf das Geschäftsjahr 2024.

IV. Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr im Durchschnitt 35 Arbeitnehmer (Vj.: 56) beschäftigt. Von den Arbeitnehmern sind 7 Arbeitnehmer in Teilzeit beschäftigt (Vj.: 7). 3 Arbeitnehmer üben eine geringfügige Beschäftigung aus (Vj.: 9).

2. Angabe zum Mutterunternehmen

Masimo International SARL, Neuchätel, Schweiz, hält 100 % der Anteile und ist somit Mutterunternehmen. Der Konzernabschluss wird von Masimo Corporation, Irvine CA, USA, aufgestellt.

3. Weitere Angaben zu Beteiligungsverhältnissen

Masimo International SARL, Neuchätel, Schweiz, hat uns gemäß § 20 (1) und (4) AktG mitgeteilt, dass sie an unserer Gesellschaft mehr als 25 % sowie eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Die Masimo International Technologies L.P., Neuchâtel, Schweiz, die Masimo Holdings L.P. Grand Cayman, Cayman Islands, die Masimo Holdings LLC, Irvine CA, USA und die Masimo Corporation, Irvine CA, USA haben uns gemäß § 20 (1) und (4) AktG i.V.m. § 16 (4) AktG mitgeteilt, dass ihnen mittelbar über die Masimo International SARL eine Mehrheitsbeteiligung und damit auch mehr als 25 % der Aktien an unserer Gesellschaft gehören.

Diese Mitteilungen sind im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.

4. Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 Abs. 3 Satz 3 AktG

Der Bericht des Vorstandes über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen enthält folgende Schlusserklärung:

"Der Vorstand erklärt gemäß § 312 (3) AktG, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und dadurch, dass die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt wurde."

 

Würzburg, 16. Dezember 2024

TNI medical AG

Gez. Ewald Anger, Vorstand

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 16.12.2024 durch den Beschluss des Aufsichtsrates festgestellt.

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