DOMONDO
GmbH
Essen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
147.001,04 |
5.760,79 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
40.889,98 |
3.173,80 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.850,82 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
106.111,06 |
2.586,99 |
| B.
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.842,72 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
153.843,76 |
5.760,79 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
33.323,87 |
5.760,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
19.239,21 |
3.645,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
27.563,08 |
-15.594,21 |
| B.
Rückstellungen |
64.547,36 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
55.972,53 |
0,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
55.972,53 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
153.843,76 |
5.760,79 |
Anhang
BERICHTIGTER JAHRESABSCHLUSS UND ANHANG
I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf Basis der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
erstellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Bei der Aufstellung der Bilanz wurden die
Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB
beachtet.
Nach den in § 267 angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft und nimmt die
größenabhängigen Erleichterungen des §
288 HGB in Anspruch.
II. Bilanzierung und Bewertung
Für die Bilanzierung und Bewertung der
Vermögensgegenstände und der Schulden wurden
folgende Bewertungsmethoden angewandt:
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis Euro 410,00
wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe
abgeschrieben.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen
in Höhe von Euro 39.589,06 (Vorjahr Euro 0,00), davon
Euro 1.850,82 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr (Vorjahr Euro 0,00).
Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert
angesetzt.
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben
vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für
eine bestimmte Zeit danach darstellen.
Die Rückstellungen beinhalten sämtliche,
nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung
erkennbaren Risiken.
Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert
passiviert.
III. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte durch folgende Person
geführt:
Herr Markus Glatthaar, Geldern
Essen, im März 2013
Der Geschäftsführer
gez. Markus Glatthaar
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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