Euro-Schulen Nord GmbHLiquidiert

20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 97073
Eingetragen
24.4.2006
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und UnterrichtAufstiegsfortbildung, Schulen der beruflichen Fortbildung
Gegenstand
die Schulungstätigkeit im betriebswirtschaftlichen, sprachlichen, bürotechnischen und gewerblich technischen, medizinalen, sozialen und EDV-Bereich sowie die Erbringung von Leistungen im betriebswirtschaftlichen, sprachlichen und EDV-Bereich. Sämtliche Lehrgänge werden sowohl zur Ausbildung sowie zur Fort- und Weiterbildung durchgeführt, auch im europäischen und internationalen Bereich, dies schließt auch die Vermittlung in Praktika und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ein. Die ordnungsgemäße Vorbereitung erstreckt sich auch auf Prüfungen, die vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes abzulegen sind. Die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lern- und Lehrmaterialien sowie Lernsoftware ist eingeschlossen. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen und -anteilen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Euro-Schulen Nord GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 75.053,50 130.348,50
I. Sachanlagen 75.053,50 130.348,50
B. Umlaufvermögen 1.609.408,29 1.674.054,49
I. Vorräte 9.948,11 32.839,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.598.504,19 1.640.591,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 955,99 623,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.957,82 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.725.419,61 1.804.402,99

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.164.321,36 1.297.884,63
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 741,24 0,00
III. Gewinnvortrag 1.272.884,63 715.674,01
IV. Jahresfehlbetrag 134.304,51 -557.210,62
B. Rückstellungen 111.241,93 204.653,28
C. Verbindlichkeiten 408.154,36 250.925,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 408.154,36 250.925,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten 41.701,96 50.939,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.725.419,61 1.804.402,99

Anhang


Euro-Schulen Nord GmbH


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf
Grund des Wahlrechtes des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Die Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB, modifiziert durch die Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 - 274a HGB) wurde beachtet.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel, die Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Name: Silvia Semidei             ausgeübter Beruf: Dipl. Ökonomin


04.11.2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
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