Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 186050
Eingetragen
20.4.2017
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb von Gewerbeimmobilien sowie deren Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und ggf. Verwertung im eigenen Namen. Eine Tätigkeit nach § 34c GewO ist ausgeschlossen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dr. Harald HuthHGHI Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HGHI Kranoldplatz GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.492.926,19 25.854.216,19
I. Sachanlagen 25.492.926,19 25.854.216,19
B. Umlaufvermögen 10.627.942,16 11.146.132,53
I. Vorräte 409.000,00 558.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.642.056,02 10.161.675,29
III. Guthaben bei Kreditinstituten 576.886,14 426.457,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 413.339,29 3.325,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 413.225,03 714.820,52
Aktiva 36.947.432,67 37.718.494,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 438.225,03 739.820,52
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 413.225,03 714.820,52
B. Rückstellungen 628.920,00 878.920,00
C. Verbindlichkeiten 36.316.495,50 36.831.480,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.017,17 8.093,53
Passiva 36.947.432,67 37.718.494,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB.

Die Vorjahreszahlen wurden in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum Vergleich in € angegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 274 a, 276, 288 HGB und dem Unterlassen von Angaben gem. § 286 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss ist unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewandt.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch einen Einmaleffekt im letzten Geschäftsjahr entstanden und wird weiter in den folgenden Geschäftsjahren durch planmäßig positive operative Ergebnisse wieder ausgeglichen.

Die Geschäftsführung geht aufgrund der bestehenden Finanzierung bei Kreditinstituten, der bestehenden stillen Reserven in dem Objekt, des Bestandes an flüssigen Mitteln, des aktuellen Cash Flows sowie der Finanzplanung davon aus, dass der Fortführung weder rechtliche noch tatsächliche Hindernisse entgegenstehen.

Aktiva

Der Ansatz der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, sie werden planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigen beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Das ausgewiesene Bankguthaben wird zum Nominalbetrag angesetzt.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung.

Bei den Rückstellungen sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Das Sachanlagevermögen beträgt zum 31. Dezember 2023 25.492,93 T€.
Insbesondere umfasst es Grundstücke sowie Geschäftsbauten.

Die Vorräte betragen zum 31. Dezember 2023 409,00 T€. Der Bestand an Vorräten betrifft noch nicht abgerechnete Betriebskosten des Jahres 2023.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31. Dezember 2023 9.642,06 T€ und betreffen im Wesentlichen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 9.434,11 T€ sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 131,48 T€.

Die liquiden Mittel betragen zum 31. Dezember 2023 576,89 T€. Die Höhe der liquiden Mittel wurde bestimmt durch Guthaben bei Geschäftsbanken.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Jahresende 413,34 T€ und betrifft im Wesentlichen eine über die reguläre Restlaufzeit des Mietverhältnisses aufzulösende Entschädigungszahlung.

Zum Bilanzstichtag besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 413,23 T€. Im Vergleich zum Vorjahr (714,82 T€) wurde dieser durch ein positives, operatives Ergebnis reduziert.

Passiva

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus dem "gezeichneten Kapital", dem "Bilanzverlust" und dem "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag".

Das "gezeichnete Kapital" beinhaltet das durch die Gesellschafter eingebrachte Kapital in Form der Bargründung. Es beträgt (unverändert) 25,00 T€.

Die Rückstellungen betragen zum 31. Dezember 2023 628,92 T€ und enthalten hauptsächlich Beträge für ausstehende Eingangsrechnungen sowie Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2023.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 36.316,50 T€ betreffen insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 34.607,10 T€.

Zum 31. Dezember 2023 bestehen Verbindlichkeiten mit folgenden Restlaufzeiten:

Davon mit einer Restlaufzeit

Gesamt in T€

bis 1 Jahr in T€
über 1 Jahr in T€
über 5 Jahre in T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
34.607,10
1.077,41
4.606,52
28.923,17
Erhaltene Anzahlungen
566,51
566,51


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
364,08
364,08


Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen
282,95
282,95


Sonstige Verbindlichkeiten
495,86
495,86


Insgesamt
36.316,50
2.786,81
4.606,52
28.923,17



Der Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Jahresende 2,02 T€ und beinhaltet vereinnahmte Mieten für das folgende Geschäftsjahr.

Sicherheiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in einem Gesamtbetrag von 34.607,10 T€ sind durch Grundschulden auf den Immobilien der Gesellschaft und Sicherungsübereignungen der Finanzierungsobjekte an die kreditgewährenden Kreditinstitute sowie durch Abtretung aller gegenwärtigen und künftigen Mietzinsforderungen besichert.

IV.  Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der HGHI Holding GmbH, Berlin, HRB 165821 B, AG Charlottenburg einbezogen.

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss von 301,60 T€ ab, abzgl. Verlustvortrags des Jahres 2022 ergibt sich somit ein Bilanzverlust von 438,23 T€.

 

Berlin, 10. Juli 2024


                               

gez. Dr. Harald Gerome Huth, Geschäftsführer

gez. Stephan Klemmer, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2024 festgestellt.

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