Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 93753
Eingetragen
1.9.2011
Branche
Architekturbüros für HochbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Der Einbau genormter Baufertigteile, Imund Export von Baustoffen und von Teilund Fertigprodukten jedweder Art, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Wieslawa Fotyga
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wieslawa Fotyga
Dluga Str. 64/1, 53633 Wrocław, Polen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

WiFo Bau GmbH

Freigericht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen 715,00 1.589,00
B. Umlaufvermögen 41.472,12 40.276,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 309,33 0,00
42.496,45 41.865,63

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital 21.289,56 23.079,16
B. Rückstellungen 0,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 21.206,89 18.186,47
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.150,05 (EUR 650,05)
davon mit einer Restlaufzeit bis Zu einem Jahr EUR 13.266,43 (EUR 10.246,01)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.940,46 (EUR 7.940,46)
42.496,45 41.865,63

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Anlagevermögen
27 EDV-Software, entgeltl. erworben 1,00 1,00
210 Maschinen 1,00 1,00
400 Betriebsausstattung 38,00 83,00
420 Büroeinrichtung 80,00 276,00
440 Werkzeuge 14,00 67,00
485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten) 581,00 1.161,00
715,00 1.589,00
Umlaufvermögen
1000 Kasse 11.461,03 14.887,98
1200 Bank 599,98 598,33
1210 Bank 1 7,57 0,00
3970 Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe 29.403,54 24.790,32
41.472,12 40.276,63
Rechnungsabgrenzungsposten
980 Aktive Rechnungsabgrenzung 309,33 0,00
42.496,45 41.865,63

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Eigenkapital
Jahresfehlbetrag 1.789,60- 262,80
800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
860 Gewinnvortrag vor Verwendung 262,80 0,00
868 Verlustvortrag vor Verwendung 2.183,64- 2.183,64-
21.289,56 23.079,16
Rückstellungen
970 Sonstige Rückstellungen 0,00 600,00
Verbindlichkeiten
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1.150,05 650,05
1360 Geldtransit 5.000,00 0,00
1590 Durchlaufende Posten 1.231,76 1.231,76
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 0,00 1.853,74
1706 Darlehen Iwona Kabirski 4.400,00 4.900,00
1707 Darlehen Borowski1-5 J. (sonstige VB) 7.940,46 7.940,46
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 925,18 925,18
20.647,45 17.501,19
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 16,46- 4,59-
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% 1.221,49- 0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 2.145,60- 3.015, 113-
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 1.221,49 0,00
1776 Umsatzsteuer 19% 2.721,50 3.705,00
559,44 685,28
21.206,89 18.186,47
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.150,05 (EUR 650,05)
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.266,43 (EUR 10.246,01)
730 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern
1360 Geldtransit
1590 Durchlaufende Posten
1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)
1706 Darlehen Iwona Kabirski
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%
1776 Umsatzsteuer 19%
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.940,46 (EUR 7.940,46)
1707 Darlehen Borowsski1-5 J. (sonstige VB)
42.496,45 41.865,63

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 14.323,70 19.500,00
2. Sonstige Erträge 2.391,12 0,00
3. Materialaufwand 7.161,85 7.687,07
4. Abschreibungen 1.436,18 1.489,33
5. Sonstige Aufwendungen 9.378,47 9.734,80
6. Steuern 527,92 326,00
7. Jahresfehlbetrag 1.789,60 262,80-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Geschäftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Umsatzerlöse
8400 Erlöse 19% USt 14.323,70 19.500,00
Sonstige Erträge
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 600,00 0,00
2736 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit 1.791,12 0,00
2.391,12 0,00
Materialaufwand
3106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer 0,00 822,84
3300 Wareneingang 7% Vorsteuer 35,57 0,00
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer 5.310,61 6.864,23
3425 EU-Erwerb 19% Vorst./USt 6.428,89 0,00
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren 4.613,22- 0,00
7.161,85 7.687,07
Abschreibungen
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 294,00 294,00
4855 Sofortabschreibung gGWG 562,18 419,33
4862 Abschreibungen auf WG Sammelposten 580,00 776,00
1.436,18 1.489,33
Sonstige Aufwendungen
2120 Zinsaufwendungen f.Ifr. Verbindlichkeit. 142,50 0,00
4240 Gas, Strom, Wasser 199,14 264,82
4380 Beiträge 368,00 0,00
4396 Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 2.560,59 451,50
4520 Kfz- Versicherungen 154,67 721,33
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 2.203,26 2.521,84
4540 Kfz-Reparaturen 705,89 0,00
4580 Sonstige Kfz-Kosten 65,19 267,05
4650 Bewirtungskosten 811,85 65,52
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 385,48
4910 Porto 13,23 11,84
4920 Telefon 1.158,47 1.354,19
4930 Bürobedarf 126,03 79,96
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 0,00 600,00
4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG 0,00 1.255,20
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 37,08 36,05
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 237,65 163,63
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 0,00 815,45
4985 Werkzeuge und Kleingeräte 594,92 740,94
9.378,47 9.734,80
Steuern
2281 GewSt-NZ-/ Erstattung VJ § 4 (5b) EStG 324,00 0,00
2287 Erstattung VJ für sonstige Steuern 101,89- 0,00
4320 Gewerbesteuer 63,01 326,00
4510 Kfz-Steuern 242,80 0,00
527,92 326,00
Jahresfehlbetrag 1.789,60 262,80-

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

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