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Ingenieurgesellschaft mbH
Aachen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.622,05 |
9.155,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
6,00 |
| II.
Sachanlagen |
6.622,05 |
9.149,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
119.425,00 |
131.332,58 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
78.754,25 |
119.916,29 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
40.670,75 |
11.416,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.203,67 |
3.584,43 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
128.250,72 |
144.072,01 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
30.183,73 |
28.831,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.100,00 |
26.100,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
2.731,35 |
1.284,60 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.352,38 |
1.446,75 |
| B.
Rückstellungen |
22.573,30 |
19.736,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
62.076,35 |
93.600,66 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
62.076,35 |
93.600,66 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
13.417,34 |
1.904,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
128.250,72 |
144.072,01 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 62.076,35
(Vorjahr: Euro 93.600,66).
Sonstige Angaben
Während des Zeitraums vom 01.01.-31.12.2010
waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt.
Alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:
Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Hünefeld,
Herzogenrath und
Herr Dr.-Ing. David Buttgereit, Aachen
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.08.2011 festgestellt.
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