HSG Zander Maintenance GmbHLiquidiert

Fritz-Reuter-Straße 32C, 01097 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 18516
Vorher
MBN - Service GmbHM + W Zander Industrial Service GmbH
Eingetragen
5.6.2000
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung, Vertrieb, Planung und Beratung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen einer umfassenden, gesamtverantwortlichen Industrieinstandhaltung produktionstechnischer Anlagen aller Art samt dazugehöriger Einrichtungen; Industriemontagen; Gebäudemanagement; Erstellung oder Modernisierung technischer Einrichtungen und Anlagen einschließlich Finanzierung; Energiemanagement; Übernahme infrastruktureller Verwaltungstätigkeiten und Schulungsbzw. Trainingsleistungen. Tätigkeiten die nach § 1 Rechtsberatungsgesetz und § 32 Abs. III. Steuerberatungsgesetz einer Genehmigung bedürfen, werden nicht ausgeführt.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Uwe Bürgel
seit 2.12.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
M+W Zander D.I.B. Facility Management GmbH
Germany
12.500 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HSG Zander Maintenance GmbH;

(vormals MBN - Service GmbH;M + W Zander Industrial Service GmbH)

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.544,00 5.665,00
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen 48.949,00 1.502,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.319,00 121.268,00 71.008,00 72.510,00
130.812,00 78.175,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betribesstoffe 0,00 19.792,51
2. Unfertige Leistungen 106.498,41 33.781,87
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 49.596,75 156.095,16 31.007,76 84.582,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 391.900,54 444.719,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 124.717,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände 15.495,33 407.395,87 126.801,32 696.237,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 529.000,11 61.910,21
1.092.491,14 842.730,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.184,59
1.223.303,14 923.089,80

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 458.287,63 233.448,09
III. Jahresüberschuss 199.196,33 224.839,54
707.483,96 508.287,63
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 6.407,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 73.261,64
2. Sonstige Rückstellungen 270.911,98 169.574,44
270.911,98 242.836,08
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.466,34 90.212,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 121.342,84 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 121.098,02 75.346,33
--davon aus Steuern EUR 30.043,62 (i. Vj. EUR 10.745,70)--
--davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 24.822,15 (i. Vj. EUR 10.173,46)--
244.907,20 165.559,09
1.223.303,14 923.089,80

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Allgemeines

Durch die Eingliederung der Gesellschaft in die M+W Zander Gruppe, wurde für die Erstellung des Jahresabschlusses 2007 bereits die Konzernrichtlinie M+W Zander zur Grundlage herangezogen. Mit Eintragung ins Registergericht Dresden vom 17.12.2007 HRB 18516 wurde die MBN Service GmbH umfirmiert in M+W Zander Industrial Service GmbH mit Sitz in Dresden.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses werden hinsichtlich Ansatz, Bewertung und Ausweis die einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängig Erleichterungen des § 288 HGB werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter auf der folgenden Seite dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Software wird auf Basis einer Nutzungsdauer von 3 Jahren - 5 Jahren linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Die Nutzungsdauer bei Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Alle neu zugegangenen Vermögensgegenstände werden einheitlich linear über die gewöhnliche Nutzungsdauer unter Anwendung der amtlichen AfA-Tabellen abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben, und im zweiten auf das Zugangsjahr folgenden Jahr als Abgang gezeigt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die unfertigen Leistungen sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei Materialeinzelkosten und Fertigungslöhne berücksichtigt wurden. Fremdkapitalzinsen und Kosten der allgemeinen Verwaltung werden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu Nominalwerten abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

Im Berichtsjahr bestehen keine Forderungen gegen Gesellschafter (i. Vj. TEUR 0).

Flüssige Mittel

31.12.2007
TEUR
31.12.2006
TEUR
Guthaben bei Kreditinstituten 526 57
Kassenbestand 3 5
529 62

Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem Vorjahr i. H. v. TEUR 6 wurde im Berichtsjahr 2007 aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geschätzten Erfüllungsbetrag passiviert worden und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr. Sie betreffen mit TEUR 2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, mit TEUR 121 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und mit TEUR 121 die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen den Gesellschafter M+W Zander D.I.B. Facility Management GmbH, Nürnberg. Sie betreffen mit TEUR 47 den Liefer- und Leistungsverkehr und TEUR 74 das Verrechnungskonto.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren Herr Uwe Bürgel, Dresden, und Herr Klaus-Jürgen Kurt Wohlrab, Auerbach, ab dem 18. Oktober 2007.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist ein mittelbares Tochterunternehmen der MWZ Beteiligungs GmbH, Stuttgart. Sie wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Dresden, 25. Februar 2008

Uwe Bürgel

Klaus-Jürgen Kurt Wohlrab

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