ParaPack GmbHLiquidiert

02742 Neusalza-Spremberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 15992
Vorher
ParaPack GmbH Herstellung und Vertrieb von Kunststoffartikeln und Verpackungen
Eingetragen
21.12.2004
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermietung und Verpachtung von Immobilien: durch Vermietung und Verpachtung von Immobilien aller Art, einschließlich Wohn- und Gewerbeimmobilien, Grundstücken und sonstigen Liegenschaften; Verwaltung und Verwaltungstätigkeiten durch: Verwaltung und Betreuung der vermieteten Immobilien, einschließlich Facility Managemen, Instandhaltung und Reparaturen Vermietung von beweglichen Sachen durch: Vermietung und Verpachtung von beweglichen Sachen, insbesondere von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und sonstigen Wirtschaftsgütern; Beratungsdienstleistungen durch: Erbringung von Beratungs- und Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien und beweglichen Sachen; Immobilienhandel und -entwicklung durch: Erwerb, Verkauf, Entwicklung und Verwertung von Immobilienprojekten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bilal Demirel
seit 7.11.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
50.000 DM
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ParaPack GmbH (vormals: ParaPack GmbH Herstellung und Vertrieb von Kunststoffartikeln und Verpackungen)

Neusalza-Spremberg (vormals: Oppach)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 287.387,02 360.415,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 287.385,02 360.413,55
B. Umlaufvermögen 829.108,70 513.159,52
I. Vorräte 377.659,31 358.214,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 318.825,88 139.801,13
davon gegen Gesellschafter 0,00 2,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 132.623,51 15.143,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.963,13 8.848,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 128.614,72 107.869,40
Aktiva 1.257.073,57 990.293,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 133.434,00 -22.757,83
III. Jahresfehlbetrag 20.745,32 156.191,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 128.614,72 107.869,40
B. Rückstellungen 30.700,00 22.800,00
C. Verbindlichkeiten 1.226.373,57 967.493,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 932.110,39 574.840,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 294.263,18 392.652,56
Summe Passiva 1.257.073,57 990.293,12

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2023 der ParaPack GmbH Herstellung und Vertrieb von Kunststoffartikeln und Verpackungen, Straße der Freundschaft 8, 02736 Oppach (Amtsgericht Dresden, HRB 15992) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend wurde auf die Erstellung eines Lageberichtes gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden orientieren sich an den handelsrechtlichen Bestimmungen in der Fassung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG). Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Die Bewertung der immateriellen Anlagewerte und der Sachanlagen erfolgt zu den aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die übliche Nutzungsdauer für technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, andere Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen drei und zehn Jahren.

Bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Risiken durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe ihres Erfüllungsbetrages gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefaßten Anlagepositionen und die Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 ist nachfolgend dargestellt. Bei den Abschreibungen handelt es sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 97 (Vorjahr TEUR 106).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es ergaben sich folgende Vermerke:

Berichtsjahr
TEUR
Vorjahr
TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47 86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 262 0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 10 54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
319 140
0 0

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden u. a. auch Forderungen gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Hierunter wird das gezeichneten Kapital, der Verlustvortrag sowie der Jahresfehlbetrag 2023 ausgewiesen.

Durch einen Rangrücktritt eines verbundenen Unternehmens ist der Kapitalfehlbetrag zum Bilanzstichtag vollständig abgedeckt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind u. a. für Personalkosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie für Beiträge zur Berufsgenossenschaft gebildet worden.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und Sicherheiten ergeben sich wie folgt (Vorjahr jeweils darunter in Klammern):

bis 1 Jahr
TEUR
über 1 Jahr
TEUR
über 5 Jahre
TEUR
31.12
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 98 246 49 393
(90) (328) (65) (483)
Erhaltene Anzahlungen 4 0 0 4
(0) (0) (0) (0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 65 0 0 65
(219) (0) (0) (219)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 616 0 0 616
(120) (0) (0) (120)
sonstige Verbindlichkeiten 148 0 0 148
(145) (0) (0) (145)
931 246 49 1.226
(574) (328) (65) (967)

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen u. a. gegenüber dem Finanzamt, den Mitarbeitern sowie einem Avalkredit in Höhe von TEUR 110 der Volksbank Löbau-Zittau.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im gesamten Geschäftsjahr Herr Bilal Demirel.

Für die Geschäftsräume bestanden im Geschäftsjahr langfristige Mietverträge. Weiterhin bestanden verschiedene Leasingverträge für bewegliches Wirtschaftsgüter. Aus diesen Verträgen resultiert eine Belastung von etwa TEUR 27 auch in den folgenden Geschäftsjahren.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 25 Arbeitnehmer (im Vorjahr 25).

 

Oppach, den 20. Dezember 2024

gez. Bilal Demirel, Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.01.2025 festgestellt.

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