Peter Prokesch GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 11084
Eingetragen
14.10.1998
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von BöttcherwarenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Der Holzimport, die Holzbearbeitung, die Herstellung und Erstellung von Garten-, Park- u. Landschaftsausstattungen in Wiesbaden, sowie die Beteiligung und Geschäftsführung an Gesellschaften mit ähnlichem Geschäftsgegenstand.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Prokesch
seit 1.4.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Prokesch GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 73.635,00 82.993,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 73.584,00 82.942,00
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 196.726,08 208.854,09
I. Vorräte 183.130,00 203.324,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.116,26 5.530,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.479,82 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.083,48 2.989,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 273.444,56 294.836,54

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 5.942,63 6.477,70
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 19.086,89 21.299,44
III. Jahresfehlbetrag 535,07 -2.212,55
B. Rückstellungen 1.334,76 1.635,16
C. Verbindlichkeiten 266.167,17 286.723,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 273.444,56 294.836,54

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen  
Forderungen  
Verbindlichkeiten 142.947,86

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 115.816,48 (Vorjahr: Euro 115.816,48)

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 150.350,69 (Vorjahr: Euro 170.907,20).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln  
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert  
davon gegenüber verbundenen Unternehmen  
gesichert durch:  
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften  
aus Gewährleistungsverträgen 18.329,58
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  
Summe 18.329,58

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Peter Prokesch ausgeübter Beruf: Schreiner
Weitere Geschäftsführer:   ausgeübter Beruf:  

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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