Stammdaten

Register
Amtsgericht Memmingen HRB 17092
Eingetragen
21.12.2016
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauReparatur und Instandhaltung von SchienenfahrzeugenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Paneelbau, Einbau und Reparatur von Türund Torsystemen, Erstellung von Hygieneund Kühlraumbauten sowie die Isoliertechnik.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Florian Kirschenhofer
seit 16.12.2021
Geschäftsführer
Rüdiger Stadler
seit 21.12.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Stadler GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stadler GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stadler Isobau GmbH

Pfaffenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 184.564,00 221.124,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.734,00 1,00
II. Sachanlagen 176.830,00 221.123,00
B. Umlaufvermögen 4.073.309,56 4.980.462,47
I. Vorräte 2.145.547,29 3.984.818,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.169.512,60 669.923,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 758.249,67 325.720,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 67.927,36 26.251,00
Aktiva 4.325.800,92 5.227.837,47

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 139.006,47 8.093,63
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 114.006,47 -16.906,37
B. Rückstellungen 209.491,50 194.133,02
C. Verbindlichkeiten 3.977.302,95 5.006.218,77
D. Passive latente Steuern 0,00 19.392,05
Summe Passiva 4.325.800,92 5.227.837,47

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadler ISOBAU GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach vollständiger Ergebnisverwendung erstellt.

Durch im Berichtszeitraum zu verbuchende Ausschüttungen und Einlagen reduzierte sich das Eigenkapital per Saldo um Euro 35.380,76.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von Euro 0,00 vorgenommen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 62.324,20).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.107.701,58 (Vorjahr: Euro 4.238.821,33).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 495.803,81

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen Euro 599.624,12 p.a., davon entfallen auf verbundene Unternehmen: Euro 486.337,85 p.a..

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Wirtschaftsjahr 33.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Pfaffenhausen, 20.12.2024

Unterschrift der Geschäftsleitung

gez. Rüdiger Stadler

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2024 festgestellt.

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