Opitz Automobilvertriebs- GmbH

Carnotstraße 2, 39120 Magdeburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 2788
Vorher
Opitz Autozentrum GmbH
Eingetragen
5.3.1998
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Der Handel mit und die Instandhaltung von Pkw und Lkw.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Wagener
seit 20.8.2020
Prokura
Hans-Jürgen Perner
seit 5.8.2020
Geschäftsführer
Kai Heilmann
seit 5.11.2003
Prokura
Geschäftsführer
Michael Opitz
seit 6.5.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

77.19% identifiziert22.81% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
53.75%
R*** O****
23.44%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Michael Opitz und Ruth Opitz in Erbengemeinschaft nach Manfred Opitz
22.81%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

39291 Möser
172.000 €
53.75%
R*** O****
75.000 €
23.44%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Opitz Automobilvertriebs- GmbH

Burg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31.12.2023

Alle Angaben in Euro

AKTIVA

Jahr Vorjahr
A. Ausst. Einlagen auf das gez. Kapital 0,00 0,00
davon eingefordert 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 172.413,80 182.461,62
I. Immaterialle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5,00 5,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 2,00 2,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 172.302,19 182.353,26
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte und Bauten einschl. Bauten auf frd. Grundstücken 1.281,00 1.621,00
2. technische Anlagen und Maschinen 43.545,14 39.448,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 127.476,05 141.284,12
4. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 104,61 101,36
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 104,61 101,36
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 4.560.344,19 3.599.617,88
I. Vorräte 3.692.351,05 2.508.122,37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.000,00 10.000,00
2. unfertige Erzeugnisse, unf. Leistungen 2.343,00 3.478,63
3. fertige Erzeugnisse und Waren 3.680.008,05 2.494.643,74
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 759.150,42 583.247,98
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen 506.949,86 331.620,82
2. Ford. gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 252.200,56 251.627,16
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. eigene Anteile 0,00 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 108.842,72 508.247,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.095,49 5.099,64
SUMME AKTIVA 4.739.853,48 3.787.179,14

PASSIVA

Jahr Vorjahr
A. Eigenkapital 1.357.498,43 1.287.396,84
I. Gezeichnetes Kapital 320.000,00 320.000,00
II. Kapitalrücklage 91.091,02 91.091,02
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 876.305,82 725.246,10
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 70.101,59 151.059,72
Sonstiges 0,00 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 154.437,95 158.829,82
1. Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpfl. 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 105.247,95 98.154,08
3. sonstige Rückstellungen 49.190,00 60.675,74
D. Verbindlichkeiten 3.227.917,10 2.340.952,48
1. Anleihen, davon konvertibel 0,00 0,00
2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten 1.075.023,63 1.396.183,12
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 27.590,47 100,00
4. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 2.018.665,39 832.732,87
5. Verbindl. aus der Annahme gezogener Wechsel u. der Ausstellung eig. Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindl. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 54.995,07 54.994,64
davon aus Steuern 52.452,68 57.751,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit -810,14 -810,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
SUMME PASSIVA 4.739.853,48 3.787.179,14

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Alle Angaben in Euro
Geschäftsjahr % Vorjahr %
1. Umsatzerlöse 9.398.476,32 100,0 9.484.055,58 100,0
2. Erhöhung oder Veminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.135,63 -0,0 0,00 0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,0 0,00 0,0
4. sonstige betriebliche Erträge 37.416,43 0,4 24.367,07 0,3
5. Materialaufwand -6.729.282,35 -71,6 -6.899.773,07 -72,8
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -6.330.011,51 -67,4 -6.594.367,04 -69,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -399.270,84 -4,2 -305.406,03 -3,2
6. Personalaufwand -1.224.169,77 -13,0 -1.121.201,41 -11,8
a) Löhne und Gehälter -974.867,57 -10,4 -880.968,46 -9,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -249.302,20 -2,7 -240.232,95 -2,5
davon für Altersversorgung 0,00 0,0 0,00 0,0
7. Abschreibungen -215.811,85 -2,3 -193.958,76 -2,0
a) auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs -215.811,85 -2,3 -193.958,76 -2,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,0 0,00 0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -989.503,08 -10,5 -960.837,92 -10,1
davon Einstellung in die Rücklagen 0,00 0,0 0,00 0,0
davon Einstellung in Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0,0 0,00 0,0
davon Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,0 0,00 0,0
9. Erträge aus Beteiligungen 7,35 0,0 3,68 0,0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0 0,00 0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,0 0,00 0,0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0 0,00 0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 540,00 0,0 0,00 0,0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0 0,00 0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,0 0,00 0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -140.480,06 -1,5 -85.178,33 -0,9
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0 0,00 0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 136.057,36 1,4 247.476,84 2,6
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,0 6.000,00 0,1
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,0 0,00 0,0
17. außerordentliches Ergebnis 136.057,36 1,4 253.476,84 2,7
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -60.632,62 -0,6 -98.138,04 -1,0
19. sonstige Steuern -5.323,15 -0,1 -4.279,08 -0,0
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 70.101,59 0,7 151.059,72 1,6
Abweichung %
1. Umsatzerlöse -85.579,26 -0,9
2. Erhöhung oder Veminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.135,63 0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,0
4. sonstige betriebliche Erträge 13.049,36 53,6
5. Materialaufwand 170.490,72 -2,5
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 264.355,53 -4,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -93.864,81 30,7
6. Personalaufwand -102.968,36 9,2
a) Löhne und Gehälter -93.899,11 10,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -9.069,25 3,8
davon für Altersversorgung 0,00 0,0
7. Abschreibungen -21.853,09 11,3
a) auf immaterielle Vermögengegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs -21.853,09 11,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -28.665,16 3,0
davon Einstellung in die Rücklagen 0,00 0,0
davon Einstellung in Gewinn-/Verlustvortrag 0,00 0,0
davon Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,0
9. Erträge aus Beteiligungen 3,67 99,7
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 540,00 0,0
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -55.301,73 64,9
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -111.419,47 -45,0
15. außerordentliche Erträge -6.000,00 -100,0
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,0
17. außerordentliches Ergebnis -117.419,47 -46,3
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 37.505,42 -38,2
19. sonstige Steuern -1.044,07 24,4
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -80.958,13 -53,6

ANHANG

A. Buchführung und Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach § 41 GmbHG eine ordungsmäßige Buchführung zu erstellen. Der Jahresabschluss wurde aufgrund der eigenen Finanzbuchhaltung unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften erstellt.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die einzelnen Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich planmäßig abgeschrieben.

Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Im übrigen wurde das Imparitätsprinzip beachtet.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu entnehmen; allerdings nur insofern, als das die Posten des Jahresabschlusses erläuterungsbedürftig sind.

B. Bilanz

Für die Bilanz wurde das gesetzliche Gliederungsschema gem. §266 Abs. 2 HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften angewandt. Zusammenfassungen von einzelnen Posten erfolgten nicht. Die ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden fallen nicht unter mehrere Posten der Bilanz, so dass eine Mitgehörigkeit zu anderen Bilanzposten nicht zu vermerken ist. Geschäftszweigbedingte Abweichungen vom handelsrechtlichen Gliederungsschema waren nicht notwendig.

C. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt. Das gesetzliche Gliederungsschema gem. § 275 Abs. 2 HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften wurde angewandt. Zusammenfassungen von einzelnen Posten erfolgten nicht.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen nicht vor.

D. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen sowie keine Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

E. Beziehungen zu Unternehmensorganen

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Michael Opitz, Möser,

Frau Ruth Opitz, Möser,

Herr Hans-Jürgen Perner, Schlagenthin.

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Burg, den 25. September 2024

Opitz Automobilvertriebs-GmbH

Die Geschäftsführung :

Michael Opitz

Sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss der Opitz Automobilvertriebs-GmbH zum 31.12.2023 wurde am 25. September 2024 festgestellt.

Die Opitz Automobilvertriebs-GmbH wird im Handelsregister unter HRB 2788 beim Amtsgericht Stendal geführt.

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