PS Gastro Services GmbHLiquidiert

89073 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 720431
Eingetragen
30.11.2006
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Gegenstand
Anpachtung, Vermietung und der Betrieb von Gastronomiebetrieben und Pizzaservice

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

PS Gastro Services GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 8.815,00  
I. Sachanlagen 8.815,00  
B. Umlaufvermögen 43.383,07 22.625,38
I. Vorräte 2.507,02  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.719,32 22.586,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.156,73 39,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.704,21  
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.902,28 22.625,38

Passiva

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 12.986,17 21.051,53
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.948,47  
III. Jahresfehlbetrag 8.065,36 3.948,47
B. Rückstellungen 5.170,00 850,00
C. Verbindlichkeiten 35.746,11 723,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.902,28 22.625,38

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma PS Gastro Services GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:

- Angaben zum Jahresabschluss insgesamt

- Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten

- Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses

- Erläuterung von Posten der Bilanz

- Sonstige Angaben

II. Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf EUR 5.321,57 bei Sachanlagen.

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 27.833,17 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 7.912,94.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Person geführt: Herrn Jonny Samuel

Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Gesellschaftern oder Organmitgliedern Forderungen aus Vorschüssen/Krediten:

  Summe
EUR
Davon im Geschäftsjahr zurückgezahlt
EUR
Durchschnittlicher Zinssatz %
Gesellschafter 22.285,03 14.445,89 5,95

Anlagespiegel

  31.12.2007
EUR
1.1.2007 - 31.12.2007
EUR
1.1.2007
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 8.815,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode     0,00
Summe, Zugänge (brutto)   14.136,57  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 14.136,57    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode     0,00
Zugänge (brutto)   5.321,57  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 5.321,57    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 8.815,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode     0,00
Zugänge (brutto)   14.136,57  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 14.136,57    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode     0,00
Zugänge (brutto)   5.321,57  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 5.321,57    
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 8.815,00    
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode     0,00
Zugänge (brutto)   14.136,57  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 14.136,57    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode     0,00
Zugänge (brutto)   5.321,57  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 5.321,57    

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