Stammdaten

Register
Amtsgericht Lüneburg HRB 100061
Eingetragen
24.3.1975
Branche
Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Bauschlosserei, Beregnungsanlagen, Sanitär- und Heizungsbedarf

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Schadel
seit 26.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schadel Metallbau GmbH

Lachendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 219.333,68 233.454,68
B. Umlaufvermögen 99.426,75 130.177,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.415,00 1.420,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 320.175,43 365.052,48

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 260.153,80 266.549,34
B. Rückstellungen 9.117,18 41.008,71
C. Verbindlichkeiten 50.904,45 57.494,43
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 18.362,59 5.097,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 50.904,45 37.426,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 320.175,43 365.052,48

Anhang


 
8. Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Schadel Metallbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft Kleinstkapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Das Ergebnis der Handelsbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Steuerbilanz. Entgegen der Auffassung des IDW wurde jedoch der Empfehlung der Bundessteuerberaterkammer und des DStV gefolgt und auf den Ausweis passiver latenter Steuern verzichtet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 50.904,45 (Vorjahr: Euro 37.426,41).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Grundschulden in Höhe von 117.597,13 €, Grundbuch von Lachendorf Blatt 1115 Abt. III Nr. 1, 1a und 2

Grundschulden in Höhe von 143.161,73 €, Grundbuch von Oppershausen Blatt 446 Abt. III Nr. 3 und 4

Selbstschuldnerische Bürgschaft Stefan Schadel in Kredithöhe


Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken. Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist daher nicht zu rechnen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 193.465,76 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 12. Dezember 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2012 angenommen.
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 187.070,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
Stefan Schadel
ausgeübter Beruf:
Schlossermeister


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Lachendorf, 17. März 2014
gez. Stefan Schadel
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2014 festgestellt.

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