Strobl
Service GmbH
Holzkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
197.749,00 |
120.264,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
6.249,00 |
7.289,00 |
| II.
Sachanlagen |
191.500,00 |
112.975,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.753.729,68 |
1.642.256,96 |
| I.
Vorräte |
158.940,21 |
80.984,86 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.572.077,48 |
1.424.142,72 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
62.948,28 |
60.905,38 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
22.711,99 |
137.129,38 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
25.393,22 |
11.405,24 |
| Aktiva |
1.976.871,90 |
1.773.926,20 |
Passiva
|
|
31.12.2021
EUR |
31.12.2020
EUR |
| A.
Eigenkapital |
306.666,60 |
306.666,60 |
| I.
eingefordertes Kapital |
25.000,00 |
37.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
50.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
-12.500,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
12.500,00 |
|
| III.
Bilanzgewinn |
269.166,60 |
269.166,60 |
| davon
Gewinnvortrag |
269.166,60 |
269.166,60 |
| B.
Rückstellungen |
143.780,82 |
117.404,91 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.526.424,48 |
1.349.854,69 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.522.091,52 |
1.309.527,50 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
4.332,96 |
40.327,19 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
0,00 |
22.994,15 |
| Passiva |
1.976.871,90 |
1.773.926,20 |
7. Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Strobl Service
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Waakirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 217176
Angabe und Begründung der gegenüber dem
Vorjahr abweichenden Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel
sind folgende Gründe anzuführen:
Der Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 wurde an
aktualisierte Vorschriften angepasst.
Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren
Vorjahreszahlen
Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten,
deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar
sind.
Zur Erläuterung wird ausgeführt:
Das Eigenkapital wurde im Vergleich zu den
Veranlagungsjahren 2018 - 2020 berichtigt.
Gemäß Verschmelzungsvertrag zwischen der
Strobl Service II GmbH (übertragende Gesellschaft) und
der Strobl Service I GmbH (übernehmende Gesellschaft)
vom 05.03.2018, Urk. Rolle Nr. 497/2018, verzichtete die
Strobl Holding GmbH, 100%-ige Muttergesellschaft der Strobl
Service I GmbH und Strobl Service II GmbH, im Rahmen der
Verschmelzung auf eine zusätzliche Gewährung von
Anteilen an der Strobl Service I GmbH durch die
Übertragung des Stammkapitals der Strobl Service II
GmbH.
Das Stammkapital der Strobl Service I GmbH war im
Zeitpunkt der Verschmelzung i.H.v. 25.000 Euro voll
eingezahlt. Das Stammkapital der Strobl Service II GmbH war
im Zeitpunkt der Verschmelzung i.H.v. 12.500 Euro
eingezahlt und i.H.v. 12.500 Euro ausstehend.
Das gezeichnete Kapital der Strobl Service GmbH wurde
auf 25.000 Euro korrigiert, der ausstehende Betrag der
Strobl Service II GmbH i.H.v. 12.500 Euro wurde in die
Kapitalrücklage der Strobl Service GmbH gebucht.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden mit
den Einzelkosten angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt 0,00 Euro.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 67.
Unterschrift der Geschäftsführung
Waakirchen, 27.07.2022
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Walter Frenzel
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zum Unterzeichner:
-vgl. Anhang-
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2022
festgestellt.
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