MAX Gastronomie GmbHLiquidiert

91056 Erlangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 6894
Eingetragen
9.3.1998
Branche
Diskotheken und Tanzlokale mit GetränkeausschankAusschank von Getränken a. n. g.Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gaststätten und anderen gastronomischen Einrichtungen insbesondere Diskotheken.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Ungar
seit 10.5.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.80%
33.20%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

33.400 DM
66.80%
16.600 DM
33.20%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MAX Gastronomie GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 12.311,38 25.741,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.700,00 22.286,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.004,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.611,38 3.454,74
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 49.762,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.311,38 75.504,05

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 5.613,05 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 305.842,25 305.842,25
III. Verlustvortrag 381.169,56 383.916,14
IV. Jahresüberschuss 55.375,77 2.746,58
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 49.762,72
B. Rückstellungen 500,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 6.198,33 75.004,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.311,38 75.504,05

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalge-sellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Vorliegende Handelsbilanz entspricht der Steuerbilanz.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Ungar Wolfgang Geschäftsführer einzelvertretungsberechtigt
Hümmer Armin Geschäftsführer einzelvertretungsberechtigt

C. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag EUR -381.169,56
Jahresüberschuss EUR 55.375,77
Bilanzverlust EUR -325.793,79

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR
Vortrag auf neue Rechnungen EUR -325.793,79
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.12.2013.

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