WIZOO
Publishing GmbH
Bremen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.542,00 |
8.386,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
7.853,00 |
8.386,00 |
| II.
Sachanlagen |
689,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
88.324,19 |
89.475,92 |
| I.
Vorräte |
52.901,80 |
72.988,12 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
21.844,94 |
13.989,76 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.577,45 |
2.498,04 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
103.294,70 |
131.158,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
200.160,89 |
229.020,63 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
128.294,70 |
156.158,71 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
103.294,70 |
131.158,71 |
| B.
Rückstellungen |
4.500,00 |
4.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
195.660,89 |
225.020,63 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
200.160,89 |
229.020,63 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den
ergänzenden Vorschriften des GmbHG.
Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung wurden
in der Bilanz einzelne Posten zusammengefasst.
Die Vorjahreswerte wurden unverändert
übernommen.
Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wird
ein Lagebericht nicht aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten
oder steuerlichen Herstellungskosten, vermindert um
Abschreibungswerte aktiviert. Bei der Bemessung der
Abschreibung wurden die steuerlichen Grundsätze zur
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
berücksichtigt.
Vorräte wurden grundsätzlich zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren
Tageswerten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im
Vorratsvermögen wurden durch angemessene Abwertungen
berücksichtigt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nennwert bilanziert.
Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwerten
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und
entspricht den zu erwartenden Ausgaben.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr bestanden nicht.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR
195.660,89 (Vorjahr EUR 187.170,92).
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der
Gesellschaft von den Herren Peter Gorges, Thomas Hauswaldt
und Ralf Willke geführt.
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