Kapania GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 86938
Eingetragen
11.12.2006
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Beratung von Unternehmen mit Ausnahme von Beratungstätigkeiten, die nach dem Gesetz einer besonderen Erlaubnis bedürfen

Historie

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Management

NameRolle
Katja Jans
seit 20.6.2008
Geschäftsführer
Wolfgang Jans
seit 20.6.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kapania GmbH

Seeheim-Jugenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 15.052,21 15.136,21
I. Sachanlagen 248,00 332,00
II. Finanzanlagen 14.804,21 14.804,21
B. Umlaufvermögen 21.630,00 20.946,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.108,25 10.389,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.521,75 10.557,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.394,33 315,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.076,54 36.397,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 32.195,32 30.057,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.057,18 -785,81
III. Jahresüberschuss 2.138,14 5.842,99
B. Rückstellungen 1.200,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 5.681,22 5.340,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.681,22 5.340,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.076,54 36.397,94

Anhang


A. Allgemeines

1. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff HGB aufgestellt.

2. Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

2. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Werteverzehr wird durch planmäßige, lineare Abschreibung erfasst, die aufgrund steuerlicher Vorschriften bemessen werden.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den im Folgejahr zu erwartenden Eingängen angesetzt.

4. Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

5. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt die erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

6. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz
 
1. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital Euro 25.000,00
Gewinnvortrag Euro 5.057,18
Jahresüberschuss Euro 2.138,14

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse bestanden am Finanzstichtag nicht.

2. Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011 Katja Jans (Unternehmensberaterin in der Öffentlichkeitsarbeit).

3. Für das Geschäftsjahr 2011 ist keine Ausschüttung geplant.

 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

 Gegenübern den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 5.051,87 Euro


Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 5.051,87 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.524,36 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2012 festgestellt.

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