Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 7574
Eingetragen
15.11.2005
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenReparatur und Instandhaltung von MaschinenGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Kleinreparaturen im Bereich Heizung und Sanitär sowie Wartung von Gas- und Kesselanlagen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Rehnus
seit 15.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Reiner Rehnus
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Reiner Rehnus
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Saheba-Service GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

24.123,80

29.701,90

II. Finanzanlagen

0,00

2.379,49

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

94.746,89

92.880,60

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.869,46

11.741,02

C. Rechnungsabgrenzungsposten

453,94

726,27

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

18.356,95

26.506,20

Summe Aktiva

140.551.04

163.935,48



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-51.506,20

-57.873,79

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

8.149,25

6.367,59

B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

18.356,95

26.506,20

C. Rückstellungen

18.995,35

17.997,18

D. Verbindlichkeiten

121.555,69

145.938,30

Summe Passiva

140.551,04

163.935,48

ANHANG

Saheba Service GmbH, Frankfurt (Oder)

für das Geschäftsjahr 2011

1. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Saheba Service GmbH, Frankfurt (Oder), ist entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der Gliederungsvorschriften des HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Auf die Aufstellung eines Lageberichtes ist zulässigerweise verzichtet worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, beim abnutzbaren Sachanlagevermögen abzüglich Abschreibungen. Die Bemessung der Abschreibung erfolgte unter Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern.

Grundsätzlich wurde auf Zugänge des Anlagevermögens die zeitanteilige Jahresabschreibung gem. § 7 Abs. 1 EStG verrechnet.

Geringwertige Anlagegüter wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Für nach dem 31.12.2007 und vor dem 01.01.2010 angeschaffte abnutzbare bewegliche Anlagegüter, deren Anschaffungskosten mehr als 150 €, aber nicht mehr als 1.000 € betragen haben, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Vorräte an Material waren zum Bilanzstichtag nur in geringem Umfang als Kleinmaterial vorhanden. Eine Bewertung erfolgte nicht.

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt und lauten auf Euro.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abgeltung des jeweiligen Risikos notwendig erscheint.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3. 1. Anlagevermögen

Der Anlagenspiegel ist als gesondertes Blatt dem Jahresabschluss beigefügt.

Die Finanzanlagen umfassen Darlehen in Höhe von 0,00 €. Die Darlehen wurden gewinnwirksam ausgebucht, da sie uneinbringlich sind. Der Darlehennehmer ist nicht mehr auffindbar.

3. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr auf.

3. 3. Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Finanzierungskosten in Höhe von € 453,94 enthalten.

3.4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. Das gezeichnete Kapital entspricht der Handelsregistereintragung.

3.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

unterteilt nach Restlaufzeiten:

bis 1 Jahr

2-5 Jahre

über 5 Jahre

Gesamtbetrag

31.12.2011

1.

Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten

5.364,00

2.656,89

0,00

8.020,89

2.

Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen

85.164,50

0,00

0,00

85.164,50

3.

Verbindlichkeiten gegen

0,00

16.911,17

0,00

16.911,17

Gesellschafter

4.

Sonstige Verbindlichkeiten

11.459,13

0,00

0,00

11.459,13

insgesamt

101.987,63

19.568,06

0,00

121.555,69

3.6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Rainer Rehnus, Meister für Sanitär- und Heizungsbau, Schneeberg.

4.2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Frankfurt (Oder), den 11. Januar 2013

Rainer Rehnus

Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Saheba Service GmbH wurde am 15.01.2013 festgestellt.

 

Rainer Rehnus

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