Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 113124
Vorher
Gleyce GmbHMafuta GmbH
Eingetragen
19.3.2010
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Marketing-, Veranstaltungs-, Vertriebs- und Beratungsdienstleistungen sowie die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen zum Thema Digitalisierung und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stefan Ekkehard Joachim Schmelzer-Amort
Hamburg
16.557 €
54.15%
Pink Elephant Beteiligungs GmbH
Germany
14.018 €
45.85%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gleyce GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 12.02.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.607,00
I. Sachanlagen 14.607,00
B. Umlaufvermögen 5.972,77
I. Vorräte 2.665,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.731,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.575,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 258,82
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.100,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 27.938,62

Passiva

31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00
II. Jahresfehlbetrag 19.600,03
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.100,03
B. Rückstellungen 800,00
C. Verbindlichkeiten 26.879,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 258,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 27.938,62

Anhang


Wesentliche Aussagen zum Jahresabschluss, Anhang für das Geschaftsjahr 2010

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hamburg unter der Nr. HR B 113124 eingetragen.

Die Eintragung erfolgte am 19.03.2010. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Für das Jahr 2010 liegt ein Rumpfwirtschaftsjahr vor.

Geschäftsführung: Geschäftsführer des Unternehmens ist Herr Maximilian ter Hazeborg; er vertritt allein und ist von allen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

ANSATZ, BEWERTUNG UND GLIEDERUNG:

Die Grundsätze der angewendeten Bewertungs- und Gliederungsmethoden sind im Anhang erläutert.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE:

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246-251 HGB beachtet worden.

Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit  gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum  Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, die Aufwendungen nicht mit den Erträgen saldiert worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Zeitpunkt des Abschlussstichtages entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.

Bei der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung fanden die §§ 266 bzw. 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) Beachtung.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ANLAGEVERMÖGEN:

Zum Bilanzstichtag war ein Anlagevermögen vorhanden.

Eine genaue Aufstellung ist durch das Anlagenverzeichnis erkennbar.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige  nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die Abschreibung erfolgte nach der  linearen Methode.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden nach der steuerlichen Vereinfachungsregel nicht zu 100% abgeschrieben, es wurde die Sammelpool-Abschreibung gewählt. 

Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden, Einzelwertberichtungen lagen nicht vor.

Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN:

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Es ist eine Rückstellung für Jahres- und Abschlusskosten 2010 in Höhe von 800 €  gebildet worden.

Weitere Rückstellungen sind nicht bestehend.

VERBINDLICHKEITEN:

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von  -siehe Bilanz-.

Sie wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit vermerkungspflichtigen längeren Laufzeiten lagen nicht vor.

- Siehe Darlehen und Verrechnungskonten, bzw. kurzfristige Darlehen der Gesellschafter

- Geschäftsführer -

GEWINNVERWENDUNG:

Der Bilanzverlust wird auf das Kalenderjahr 2011 vorgetragen.  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.04.2011 festgestellt.

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